您好,那您申報(bào)有問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)更正納稅申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn),我單位今年5月修改去年申報(bào)表,填在未開(kāi)票收入,本月需要記賬,增加收入。我想咨詢(xún)下,本月做收入,下月申報(bào)時(shí)候收入就多了,可是我申報(bào)表已經(jīng)改完了。本月申報(bào)需要把這部分收入減去嗎
老師好,我們賬戶(hù)2022年12月公司賬戶(hù)到賬105000元,并且沒(méi)有開(kāi)票,但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票收入填了100500,也就是我填的未開(kāi)票收入少了,我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫(xiě)的未開(kāi)票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒(méi)有開(kāi)票,就在12月申報(bào)表上算未開(kāi)票收入嗎
請(qǐng)問(wèn)本年度9月份賬上做了未開(kāi)票收入,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)增值稅,如果在本年十二月份把收入補(bǔ)申報(bào)完成,這樣有關(guān)系嘛
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫(kù)存商品265.49萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬(wàn),貸其他應(yīng)付款200萬(wàn),貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬(wàn),老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶(hù)備案沒(méi)有完成,會(huì)不會(huì)影響開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
公司開(kāi)出一份發(fā)票,客戶(hù)沒(méi)用公對(duì)公打進(jìn)來(lái),用了兩個(gè)對(duì)私的打到我們對(duì)公的賬號(hào)進(jìn)來(lái),這個(gè)要怎么處理?對(duì)公司有影響嗎
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機(jī)動(dòng)車(chē)后期沒(méi)有使用屬于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報(bào)個(gè)稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰(shuí)有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問(wèn)老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒(méi)有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
不可以延后申報(bào)嘛,匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)一致
不可以,除非會(huì)計(jì)不做收入或證明有稅會(huì)差異
沒(méi)有其他辦法了嘛,正常查賬不是按年度查嘛,十二月份最終數(shù)據(jù)會(huì)一致也不行呀
您好,您的上述處理有風(fēng)險(xiǎn),
那請(qǐng)問(wèn)還有什么好的方式嘛,就是現(xiàn)在沒(méi)辦法去更改,想到年底一起再補(bǔ)申報(bào)這部分
您好,反結(jié)帳,把9月未開(kāi)票收入處理了
只能反賬嘛
是的,這個(gè)是正確的