這是企業(yè)所得稅稅前標(biāo)準(zhǔn)。即業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能全額扣除
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部發(fā)生額都沒(méi)有超過(guò)銷售收入的千分之五,能按全部發(fā)生額扣除嗎,還是也得必須按發(fā)生額的百分之六十稅前扣除呢
老師,我想問(wèn)下業(yè)務(wù)招待會(huì)按收入千分之五或發(fā)生額百分之六十 按低扣 請(qǐng)問(wèn)有頂額扣除嗎?
老師 業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按發(fā)生額的百分之六十扣除嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的百分之六十扣除是什么意思,扣除的是什么
個(gè)體工商戶的招待費(fèi)稅前扣除也是收入的千分之五或者發(fā)生額的百分之六十嗎
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問(wèn),工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開(kāi)具的,去年沒(méi)有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期開(kāi)具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開(kāi)的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬(wàn),但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問(wèn)下,這個(gè)580萬(wàn)可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒(méi)有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問(wèn)題咨詢下:賬上有一輛二手車(chē),購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過(guò)戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒(méi)有收款,但是過(guò)戶需要開(kāi)票,二哥是說(shuō)開(kāi)100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開(kāi)100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬的時(shí)候不就是直接都入日常費(fèi)用了么,那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)是這個(gè)意思么
是的,你的理解是對(duì)的。
那調(diào)的時(shí)候要怎么做賬呢
不需要做賬,只有補(bǔ)企業(yè)所得稅時(shí)要做
老師那補(bǔ)的時(shí)候怎么做呢
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅