發(fā)票管理當(dāng)場就可以看到,只不過是你12月份才申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報(bào)了增值稅?,F(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運(yùn),需將已勾選的退稅發(fā)票申請(qǐng)取消勾選,那申報(bào)的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
老師,供應(yīng)商開出來的8月開出來的專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發(fā)票能在8月份的時(shí)候入賬做分錄嗎
勾選的發(fā)票在出口退稅管理的外部數(shù)據(jù)能查到已認(rèn)證已稽核,但是在出口退稅申報(bào)的增值稅專用發(fā)票管理卻查不到
老師,請(qǐng)問4月份勾選的出口退稅,在報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也自動(dòng)出現(xiàn)在了附表二,可不可以申報(bào)呢?
我勾選的進(jìn)項(xiàng)票在出口退稅的增值稅發(fā)票管理里面怎么顯示不出來呢?已經(jīng)四天了,顯示不出來,就不能繼續(xù)做出口退稅啊,這個(gè)怎么辦呢?
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉(zhuǎn)他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠?
老師好,單位過節(jié)送客戶的月餅,禮盒這些,賬務(wù)處理必須要通過視同銷售嗎,還有個(gè)稅的問題怎么處理比較好,對(duì)企業(yè)有利,謝謝
老師包的工程,對(duì)方付款直接代付工人工資了,需要做個(gè)什么手續(xù)嗎?
老師!我需要一份最新購房契稅政策文件,請(qǐng)問在哪里查
老師未分配利潤怎么才能減少
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
老師,請(qǐng)問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
早上問的次數(shù)上限了,分錄那邊怎么改,還不曉得
這是那幾張憑證,收入在9月申報(bào)確認(rèn),然后退稅勾選是在昨天勾選的,那我這些憑證分別在什么時(shí)間做
你好,在九月份借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,然后11月份借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)代應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
昨天退稅勾選的數(shù)據(jù),在這幾個(gè)地方都找不到,是啥情況
你現(xiàn)在沒法辦理出口退稅,你增值稅還沒有申報(bào)。
那就是下個(gè)月能看到這些數(shù)據(jù)是嗎,老師我還有個(gè)問題,就是9月那個(gè)入庫是暫估入庫,10月發(fā)票來了我做10月賬準(zhǔn)備紅沖然后重新入庫的,那現(xiàn)在我這應(yīng)該怎么處理
是的,對(duì)的,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款
那然后稅這塊再到11月處理是吧
十月份發(fā)票到了,你就可以做的,你什么時(shí)間確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
9月確認(rèn)的收入
那你看下你暫估和發(fā)票的金額是不是一樣的,只要是一樣的話,成本可以不用動(dòng),如果不一樣的話,需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,再做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本。