您好,這個的話,你們現(xiàn)在等于說,應付職工薪酬,可以沖銷管理費用的計提
老師,個稅已經(jīng)報了,也已繳款,但是有個人的工資臨時決定不發(fā),那我這個要怎么處理比較妥當,可以照樣不理嗎?然后做賬的時候做成庫存現(xiàn)金發(fā)放呢
老師問一下,個稅申報基數(shù)搞錯了,導致實際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個差額賬上應該怎么處理呢?
就是我公司下面有一個子公司準備注銷,但是賬上還有600多的應付職工薪酬—工會經(jīng)費(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應收賬款(原因是收不回來了,公司負責人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢
老師,上個月有一個員工的工資沒有做到工資表上,我以為他已經(jīng)離職,個稅申報表上月已經(jīng)做了離職處理。結果這個月他又出現(xiàn)在工資表上了,原來它沒有離職,上個月的工資在這個月一起發(fā)。請問本月該員工的應納稅所得額還應該累計以前的金額嗎?
公司申請注銷,但是之前賬上沒發(fā)的工資做成已經(jīng)發(fā)了,后面已經(jīng)發(fā)了的工資掛著賬,這個就有一定的差額,和現(xiàn)金也對不起,這個應該怎樣處理呢
A104000期間費用明細表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當月工資都是計提上月工資,相當于當月工資沒有計提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權轉讓,A股東的股權00%轉給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認收入嗎? 怎么做賬務處理
意思是把之前沒發(fā)已做賬的那部分沖銷管理費?但是這個錢后面也不會發(fā)了。也是這樣嗎?沖銷的時候是不是借其他應付款-工資,貸管理費用-工資?
但是這個是18年左右的了,也可以這樣沖銷嗎?
嗯對,是可以這樣沖銷的了
那這個調(diào)了后,對于之前的那些報表有沒有什么影響?因為現(xiàn)在要去注銷公司了,對于注銷公司會不會有麻煩?
這個不麻煩,因為這個本身業(yè)務就是沒錯的
因為是在準備去注銷的時候才調(diào)這個賬,稅務那邊會不會不認可呢?因為大概30萬左右
這個是不會的,肯定可以注銷
那會不會容易引起稅務懷疑,產(chǎn)生補繳稅這些
放心好了,這個是您多慮了這
好的,謝謝
不客氣的,抓緊辦理吧
嗯嗯,要得,謝謝
嗯嗯不用回復啦同學,祝您開心