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就是我公司下面有一個(gè)子公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上還有600多的應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應(yīng)收賬款(原因是收不回來了,公司負(fù)責(zé)人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢

2022-11-09 20:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 20:11

應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是借方余額還是貸方余額 應(yīng)收賬款借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬,準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶2873 追問 2022-11-09 20:13

應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是貸方余額,可以直接做壞賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-09 20:15

你好,借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) 可以

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快賬用戶2873 追問 2022-11-09 20:20

借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù),可以直接和管理費(fèi)用沖減?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 20:20

但是具體的分錄怎么做的計(jì)提的,是不是管理費(fèi)用,如果是的話就直接沖

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應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是借方余額還是貸方余額 應(yīng)收賬款借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬,準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2022-11-09
你好 一般確認(rèn)不用支付的應(yīng)付款項(xiàng)是營業(yè)外收入 或是本身計(jì)提多了 是沖銷原來的計(jì)提
2023-09-03
您好 請問業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-01-15
你要把它清零結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
2020-03-03
同學(xué)你好 那就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外了哦
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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