應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是借方余額還是貸方余額 應(yīng)收賬款借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬,準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
老師:您好! 我公司的員工已經(jīng)離職了,但是欠公司還有錢,賬上掛在“其他應(yīng)收款”科目,這筆錢已經(jīng)收不回來,再過幾個(gè)月公司就要清算,這筆錢最后和稅務(wù)部門有沒有關(guān)系,向您請教一下。
2018年6月前,前面的會計(jì)把兩個(gè)員工的保險(xiǎn)公司買的大病醫(yī)療保險(xiǎn)掛的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)9萬,這應(yīng)該累計(jì)了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數(shù)據(jù)錄入到應(yīng)付職工薪酬貸方余額,形成負(fù)債,其實(shí)這筆錢個(gè)人已經(jīng)交了,公司不用承擔(dān),但前會計(jì)不問原因把這單子掛賬后,2018年報(bào)也沒處理,2019年年報(bào)賬上當(dāng)年計(jì)提的工資和應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)不同,原因就是她掛賬的這筆數(shù)據(jù)影響,在2019年年報(bào)時(shí),老板讓我把這筆數(shù)據(jù)處理掉,該怎么處理
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),有一家公司已經(jīng)注銷了,但在我們公司的賬上有負(fù)一百多萬,我們也沒辦法給他開票了,要怎么處理,還有就是上報(bào)財(cái)報(bào)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都為負(fù)數(shù)會不會被查?
就是我公司下面有一個(gè)子公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上還有600多的應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應(yīng)收賬款(原因是收不回來了,公司負(fù)責(zé)人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢
老師您好,就是我們公司有兩個(gè)員工,因?yàn)楣ぷ魇д`各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時(shí)掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個(gè)人離職了已經(jīng)差不多有半年時(shí)間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
承包高校食堂只針對學(xué)生伙食費(fèi)需要交稅嗎?
未及時(shí)繳納增值稅產(chǎn)生滯納金,匯繳清算需要調(diào)增?
老師您好,新開培訓(xùn)機(jī)構(gòu)購買的20臺空調(diào)能放長期待攤費(fèi)用分5年攤銷嗎,沒有發(fā)票,還是說一定要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊?
老師,小微企業(yè)怎么評職稱呢,不太懂這個(gè)
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一般納稅人匯算清繳,去年6月交納的所得稅1190.03元今年5月匯算清繳時(shí)退稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師 我們是小規(guī)模 可以做加計(jì)扣除嗎 怎么確定 都是在匯算清繳時(shí)候填加計(jì)扣除 就是一個(gè)人的工資 和差旅費(fèi) 和專利費(fèi)
一般納稅人匯算清繳,去年交納的所得稅1190.03元退稅了,賬戶怎么處理?
老師為什么我的平板打不開咱們的報(bào)稅系統(tǒng)這個(gè)界面呢?讓我下載客戶端
漏天對方的石粉如何估算數(shù)量
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應(yīng)負(fù)職工薪酬工資是貸方余額,可以直接做壞賬嗎
你好,借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) 可以
借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù),可以直接和管理費(fèi)用沖減?
但是具體的分錄怎么做的計(jì)提的,是不是管理費(fèi)用,如果是的話就直接沖