您好,這個是可以在合同中備注的
老師,請問我們公司投標一個單位的項目合同。這個項目涉及很多硬件采購,我們一直開的都是技術服務類的發(fā)票,現(xiàn)在對方說因為這個項目涉及很多硬件,所以開票需要來一部分的貨物發(fā)票,剩余的開技術服務的發(fā)票,這種情況可以這樣開嗎?
老師,有個問題請教:A公司銷售貨物并包施工,但是沒有施工資質,是給給第三方承包的,私人的。A公司要開票,可以把施工費攤在貨物里面開嗎?如果可以,開票除了要有對應的合同還要什么資料?(因為包工包料開出來的價格要比單純開貨物價格高出很多,一對比肯定有疑問,需要另外附其他資料?或者合同怎么說明)。如果不可以又該如何處理?
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務 進項有硬件設備13個點比例大概一半 也有6個點設計進項 那我們開給客戶的發(fā)票稅率應該開幾個點的 之前都是全部開6個點的發(fā)票 但是合同簽訂時約定6 就是設計服務包含了采購設備的金額在里面 合同簽的設計服務 這個時候發(fā)票怎么開?
老師小規(guī)模京東物流配送公司,之前我們自己雇配送員送貨,現(xiàn)在不自己送了,把這個配送業(yè)務包給另一個公司了,但和廠家的合同是我們簽的,廠家的配送費還是走我們賬戶,然后我們收8個點再把錢轉給外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票
納稅調增 ,繳納稅款 ,應該怎么分錄呢
老師您好,老板名下有個體戶也有公司,現(xiàn)在公司那邊有代理記賬公司做賬,個體戶這邊使用微信經營碼收款月銷售額已經達到了80多萬,這種情況下微信收款金額是算哪邊的,現(xiàn)在微信經營收款碼名稱是公司那邊的名稱
你好,請問企業(yè)跟農戶采購農產品,農戶不開票,企業(yè)匯算清繳是不是要調增這個成本交企業(yè)所得稅?
老師資產負債表上的長期股權投資上面的長期債權投資,這個是個啥?還有資產負債表上的未分配利潤是負數(shù),是代表虧損了嗎?
老師,您好,請問我們是一般納稅人商貿公司,正常應該開13個點的石材票,我們使用簡易計稅開的三個點發(fā)票,進項不能抵銷項,我這邊鉤選了進項稅,可以退稅嗎?什么時候可以退?
注冊公司是小規(guī)模公司,供應商是一般納稅人,交易開票只能開13%的專票,這種情況需要供應商開票嗎
老師,個體戶公賬轉法人,資金用途寫什么比較合適?
老師 大額醫(yī)保的完稅證明在哪找呀
銀行收的手續(xù)費需要開發(fā)票嗎?
老師,對于注冊資金分次投入的,投進來后就一定要把當次實繳資金的印花稅申報了嗎,能不能等下一次的投資款進來在一起報哦。 去年6月份的投資款沒有繳納印花稅,現(xiàn)在還可以更正申報嗎
就是備注了,但是沒有列明配件明細。配件進項票也收到了。如果單開一張貨物的發(fā)票有問題嗎?如果開了貨物發(fā)票就和之前開的同品類的貨物價格不一樣了
這個是沒有問題的,因為總金額是對應的
是,合同總金額是包含貨物,配件,服務三項,開票只開貨物。有些擔心之前開的貨物單價和這次差距大,會預警
對,這個是不影響的,因為這種都是合理范圍
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心同學