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Q

老師,你好,公司的房產(chǎn)是在個人名下,帳上掛其他非流動資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)到公司名下,掛固定資產(chǎn)。但是,我們根據(jù)稅務(wù)局的核定價格入賬。和帳面差額部分是入那個科目呀?還是說 先計減值后再轉(zhuǎn)?

2023-11-14 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 11:53

你好,這個錢當時是你們支付的嗎?

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 11:54

客戶貨款抵的

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:56

當時你怎么做的賬務(wù)處理?

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:22

借:其他非流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)收帳款

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:23

然后中途計提了減值

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:23

借固定資產(chǎn) 營業(yè)外支出, 貸其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:24

比如,兩套100萬的房產(chǎn),都計了40萬減值 借:資產(chǎn)減值損失 80萬 待:其他非流動資產(chǎn)減值準備 80萬

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:26

現(xiàn)在這兩套房產(chǎn)轉(zhuǎn)到公司名下,稅務(wù)局評定價值(開了增值稅發(fā)票已經(jīng)以這個金額為準交印花稅以及契稅)分別是70萬和55萬

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:26

不需要這么做的的,因為你當時還沒有購入 減值并不在你單位名下。

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:27

其他非流動資產(chǎn)減值呀

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:27

這個房產(chǎn)掛公司賬上,這是房產(chǎn)證上的名字是公司行政部副總的名字,不是公司名下

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:28

其他流動資產(chǎn)當時不在你單位的名下,他怎么減值?

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:29

相當于當時客戶已經(jīng)把房產(chǎn)過戶給我們了。只是不是過戶給公司,過戶給我們一個同事。然后我們也入賬了,發(fā)生減值也計提了

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:30

不可以呀,那按照稅法的來,是不是它屬于個人的房產(chǎn),如果屬屬于企業(yè)的房產(chǎn)的話,你企業(yè)交了房產(chǎn)稅,交了土地使用稅嗎?那你這樣的說的話,你是不是應(yīng)該補上。

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:30

就是其他非流動資產(chǎn)在我們公司賬上(體現(xiàn)在科目上的)。因為當時做其他非流動資產(chǎn)增加,應(yīng)收帳款減少

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:31

你好,那你們當時交了房產(chǎn)稅、土地使用稅嗎?如果交了的話, 可以借資產(chǎn)減值損失 貸固定資產(chǎn)減值準備

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:31

好像那些沒交的稅后面都補了。年初的時候?qū)徲嫿形覀冄a了的

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:31

他做的是固定資產(chǎn),你們做的是固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:31

提也不要緊,題吧,按照上面的來做就行了

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 12:32

就是現(xiàn)在從其他非流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的金額賬面?zhèn)€稅務(wù)局核定的金額不一樣

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:32

你好,做營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2023-11-14 12:32

上面給你寫了科目,不是嗎?

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 14:34

那就是直接用賬面價值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是吧?

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快賬用戶9068 追問 2023-11-14 14:35

相當其他非流動資產(chǎn)減值準備不需要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)減值準備是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 14:36

你好是的,不需要轉(zhuǎn)的。

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你好,這個錢當時是你們支付的嗎?
2023-11-14
您好,按照固定資產(chǎn)去處理
2021-10-11
你好,是的,是按原值的。
2021-10-30
同學你好 對的 這樣就行
2021-11-12
你好同學,你這樣賬務(wù)處理是沒有錯的,但是這個資產(chǎn)已經(jīng)不在你公司了,這是虛抵,沒有別的處理方式,你只能把固定資產(chǎn)慢慢攤銷。你這個預收賬款不是應(yīng)該消掉了嗎,付款的時候應(yīng)該沖預收賬款
2021-12-09
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