你好,這個錢當時是你們支付的嗎?
老師晚上好,請教個問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當時會計把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個問題很疑惑,當時計入固定資產(chǎn)的價值是按不含稅價計入原值的,可現(xiàn)在往出開票時還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點一下,謝謝老師
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個人的車錢,記預收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應(yīng)交稅費。之后我司物流開運輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進項稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預收賬款,應(yīng)交稅費,和固定資產(chǎn)。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應(yīng)該怎么記賬合適?
您好!老師麻煩問一下我們公司老板把素偶有的車輛固定資產(chǎn)都是掛在其他公司的、這個一年多說有車輛的費用入賬在我們公司的、我一直給掛名法人說把營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更一下兩家公司簽訂車輛租賃合同說有的車輛費用就不會稅前調(diào)增了、掛名法人的一起是把這個公司從他名下轉(zhuǎn)走、但是現(xiàn)在沒有人愿意接受變更、所有的車子要買車輛保險了、人事部提交釘釘付款流程在我這里需要簽字、我們公司存在的風險我已經(jīng)給老板和總經(jīng)理提了好多次他們不愿意做出改變我很難做事情、老師這個保險買了是入賬是不合規(guī)我怎么辦
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個分錄既要確認收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會做了
組成計稅價格,一個商品100元,成本率10%,消費稅15%,增值稅13%,求增值稅消費稅
老師:請問,物業(yè)管理服務(wù)開票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少???
老師好,提發(fā)票額度已經(jīng)審核通過了,為什么額度還是不變呢?
老師,給職工上的雇主險,然后這個職工不干了,雇主險的專票已經(jīng)抵扣了,然后現(xiàn)在要退錢,我還要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個紅字發(fā)票我怎么獲得?在稅務(wù)系統(tǒng),具體怎么操作?
出口合同,合同號一樣可以嗎
無論成本法和權(quán)益法下,被投資方宣告分派的股票股利,投資企業(yè)都不需要做賬務(wù)處理,為什么是對的
老師,工商年報逾期在哪里申報,怎么補報?
老師,經(jīng)濟補償金年限如何確定?工人22年6月1日簽訂合同,25年6月10日離職
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費!乙公司要求甲公司開票
老師,我們公司是電力工程公司,有承試三級資質(zhì),征對下表提供的服務(wù),我們的開票稅目是什么呢?
客戶貨款抵的
當時你怎么做的賬務(wù)處理?
借:其他非流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)收帳款
然后中途計提了減值
借固定資產(chǎn) 營業(yè)外支出, 貸其他流動資產(chǎn)
比如,兩套100萬的房產(chǎn),都計了40萬減值 借:資產(chǎn)減值損失 80萬 待:其他非流動資產(chǎn)減值準備 80萬
現(xiàn)在這兩套房產(chǎn)轉(zhuǎn)到公司名下,稅務(wù)局評定價值(開了增值稅發(fā)票已經(jīng)以這個金額為準交印花稅以及契稅)分別是70萬和55萬
不需要這么做的的,因為你當時還沒有購入 減值并不在你單位名下。
其他非流動資產(chǎn)減值呀
這個房產(chǎn)掛公司賬上,這是房產(chǎn)證上的名字是公司行政部副總的名字,不是公司名下
其他流動資產(chǎn)當時不在你單位的名下,他怎么減值?
相當于當時客戶已經(jīng)把房產(chǎn)過戶給我們了。只是不是過戶給公司,過戶給我們一個同事。然后我們也入賬了,發(fā)生減值也計提了
不可以呀,那按照稅法的來,是不是它屬于個人的房產(chǎn),如果屬屬于企業(yè)的房產(chǎn)的話,你企業(yè)交了房產(chǎn)稅,交了土地使用稅嗎?那你這樣的說的話,你是不是應(yīng)該補上。
就是其他非流動資產(chǎn)在我們公司賬上(體現(xiàn)在科目上的)。因為當時做其他非流動資產(chǎn)增加,應(yīng)收帳款減少
你好,那你們當時交了房產(chǎn)稅、土地使用稅嗎?如果交了的話, 可以借資產(chǎn)減值損失 貸固定資產(chǎn)減值準備
好像那些沒交的稅后面都補了。年初的時候?qū)徲嫿形覀冄a了的
他做的是固定資產(chǎn),你們做的是固定資產(chǎn)嗎?
提也不要緊,題吧,按照上面的來做就行了
就是現(xiàn)在從其他非流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的金額賬面?zhèn)€稅務(wù)局核定的金額不一樣
你好,做營業(yè)外支出
上面給你寫了科目,不是嗎?
那就是直接用賬面價值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是吧?
相當其他非流動資產(chǎn)減值準備不需要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)減值準備是吧?
你好是的,不需要轉(zhuǎn)的。