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老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計(jì)稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)具體要怎么操作,是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
老師,我有張汽車保單的發(fā)票,是2022年開的,現(xiàn)在這個(gè)汽車賣了,還有剩下的保費(fèi)讓保險(xiǎn)公司退還,保險(xiǎn)公司讓我開了個(gè)原來發(fā)票的紅字發(fā)票信息表,然后這張發(fā)票的稅額也進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司給我開了張實(shí)際保費(fèi)金額的發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)認(rèn)證,這張發(fā)票要怎么做賬
請問老師退貨紅沖發(fā)票,但是錢需要下個(gè)月才退出去,請問這個(gè)月分錄怎么做?進(jìn)來的時(shí)候是借:銀行存款 貸:主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西,現(xiàn)在需要退貨,然后我已經(jīng)把它紅沖掉了,錢在下個(gè)月才退,這個(gè)月的分錄不會做
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級會計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請問: 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
24年有幾個(gè)月的工資表有誤,申報(bào)的時(shí)侯是自動復(fù)制的上月數(shù)據(jù),有幾個(gè)離職員工重復(fù)報(bào)了幾個(gè)月的工資,25年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),還能修改嗎?修改完工資申報(bào)以后,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資調(diào)整表也要修改吧?會不會觸動風(fēng)險(xiǎn)啊
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會不會直接給
為對方提供服務(wù),價(jià)款8萬元,對方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒有約定,但要我們開具8萬元的發(fā)票,請問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
您好,收到紅票后,借銀行存款,貸管理費(fèi)用(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字);申報(bào)時(shí)在附表二第 20 欄填轉(zhuǎn)出稅額。 下面是開紅票的操作,稅務(wù)發(fā)的 我要辦稅 - 發(fā)票使用 - 發(fā)票開具 - 紅字發(fā)票開具 電子稅務(wù)局,進(jìn)入 我要辦稅 - 開票業(yè)務(wù) - 紅字發(fā)票開具 模塊,點(diǎn)擊 紅字信息確認(rèn)單錄入 功能,(1)選擇票據(jù):輸入查詢條件,找到要紅沖的藍(lán)字發(fā)票,然后點(diǎn)擊右側(cè)的 選擇 藍(lán)色按鈕;(2)信息確認(rèn):核對發(fā)票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應(yīng)的數(shù)量/金額,確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊提交,即可成功發(fā)起紅字信息確認(rèn)單。如果是不用對方確認(rèn)的情況,則銷售方可以直接在 紅字發(fā)票開具 功能模塊中開具紅票(確認(rèn)單狀態(tài),對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點(diǎn)開票紅字發(fā)票就開好了);如果需要對方確認(rèn)的情況,則需要等待對方在 紅字信息確認(rèn)單處理 模塊進(jìn)行確認(rèn)后,再由銷售方在 紅字發(fā)票開具 功能模塊中開具紅票。
我是購買方,同時(shí)這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選完,怎么獲得對方開具的紅字發(fā)票,購買方需要在稅務(wù)系統(tǒng)操作什么,
您好,我們或他們提交紅字信息確認(rèn)單都行,對方確認(rèn)后,他們就能開紅沖,我們再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)就行