你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ,分錄如何做?
出口轉(zhuǎn)免稅,如何做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄
出口免稅項目進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做記賬分錄
老師好,請問對于出口免稅的產(chǎn)品進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊資本3000萬 實收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個貨物得進(jìn)項票也被紅沖了,我是要單獨做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
合作社分配利潤要交個人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個合同,采購合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報,會扣濟(jì)納金嗎
----是的哦,生產(chǎn)企業(yè)
你好,免稅對應(yīng)的進(jìn)項能分開嗎?分不出來的話計算抵扣 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。
假如計算得1萬,如何做分錄,要做哪幾個
借原材料應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行房款, 借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
看花眼了
你好,第一個原材料做進(jìn)項的,最后一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
第一個 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
可以的,也可以這么做的。
進(jìn)貨的早就入了,不管她
當(dāng)初進(jìn)貨的,入庫的,出庫的都做了
現(xiàn)在想知道的就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出及之后的
第一個 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10000
下一個需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
需要的企應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅。
第三個就是 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款
對的,是的,是這么做的。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。
這個計算中的當(dāng)期是指出口得那個月,還是申報的那個月哦
你好,你免稅的當(dāng)月計算。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快