你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄
出口轉(zhuǎn)免稅,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
出口免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做記賬分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于出口免稅的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
----是的哦,生產(chǎn)企業(yè)
你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能分開(kāi)嗎?分不出來(lái)的話計(jì)算抵扣 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
假如計(jì)算得1萬(wàn),如何做分錄,要做哪幾個(gè)
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行房款, 借銀行房款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
看花眼了
你好,第一個(gè)原材料做進(jìn)項(xiàng)的,最后一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
第一個(gè) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
可以的,也可以這么做的。
進(jìn)貨的早就入了,不管她
當(dāng)初進(jìn)貨的,入庫(kù)的,出庫(kù)的都做了
現(xiàn)在想知道的就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及之后的
第一個(gè) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10000
下一個(gè)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
需要的企應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。
第三個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。
這個(gè)計(jì)算中的當(dāng)期是指出口得那個(gè)月,還是申報(bào)的那個(gè)月哦
你好,你免稅的當(dāng)月計(jì)算。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快