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出口轉(zhuǎn)免稅,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

2023-11-14 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 10:20

你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:21

----是的哦,生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:22

你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能分開(kāi)嗎?分不出來(lái)的話計(jì)算抵扣 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:23

假如計(jì)算得1萬(wàn),如何做分錄,要做哪幾個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:23

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行房款, 借銀行房款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:24

看花眼了

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:24

你好,第一個(gè)原材料做進(jìn)項(xiàng)的,最后一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:25

第一個(gè) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:25

可以的,也可以這么做的。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:26

進(jìn)貨的早就入了,不管她

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:26

當(dāng)初進(jìn)貨的,入庫(kù)的,出庫(kù)的都做了

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:27

現(xiàn)在想知道的就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及之后的

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:27

第一個(gè) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10000

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:28

下一個(gè)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:29

需要的企應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:29

第三個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:30

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:30

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:30

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:31

這個(gè)計(jì)算中的當(dāng)期是指出口得那個(gè)月,還是申報(bào)的那個(gè)月哦

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:31

你好,你免稅的當(dāng)月計(jì)算。

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快賬用戶(hù)1318 追問(wèn) 2023-11-14 10:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:36

不用客氣,工作愉快

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2023-11-14
不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅部分記為其他應(yīng)收款: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本就可以了
2023-12-17
直接做不抵扣勾選,含稅計(jì)入庫(kù)存商品
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借:相關(guān)的費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
因?yàn)檫@個(gè)不符合要求,不能抵扣
2023-11-24
樣品或贈(zèng)品視同銷(xiāo)售 借:銷(xiāo)售費(fèi)用貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)--按同類(lèi)商品的銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算
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