直接做不抵扣勾選,含稅計入庫存商品
老師好,銷售免稅產(chǎn)品,進項稅轉(zhuǎn)出要做的分錄是??
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口收入做了免稅,進項要轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
請問生產(chǎn)型出口企業(yè),當月有出口免稅產(chǎn)品,需要做進項轉(zhuǎn)出,那么要做哪些分錄呢?
請問老師生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,免稅部分對應的生產(chǎn)材料的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,你好!請問出口免稅部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務處理,分錄怎么做
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?
老師,報稅時是按季度申報,期初也就是3月末申報報表時資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年營業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務會預警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務,可以給客戶開稅率6%的服務費發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應交稅費這個科目嗎
工程項目次月出預交的本月稅款,預交稅款需要計提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
可是之前已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
已經(jīng)銷售了轉(zhuǎn)入的主營業(yè)務成本
是把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?
是的,就是那個意思的
老師,幫我看下這樣分錄對嗎 1、借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 2、借:應交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費_未交增值稅 3、借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
先做 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
謝謝老師
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