學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,代付借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
跟巴拿馬客戶做FOB價格,我們海運費墊付給貨代后客戶再跟貨款一起匯給我們,但是報關(guān)申報沒有將海運費平攤單價做CFR,銀行結(jié)匯有問題。我們付給貨代公戶的海運費已經(jīng)開票出來了,貨代不肯退回公戶發(fā)票作廢改匯私戶。請問這種情況下,多出來的美金如果作為下一步訂單的定金,即已經(jīng)出去的這單FOB價格沒有收客戶海運費,但是又付了海運費給貨代開票,有沒有關(guān)系?
公司出口貨物,給客戶代收代付運費,1000美元,實際收到貨代的運輸發(fā)票1200美元,200美元為公司承擔(dān)。收到運輸發(fā)票時,怎么做賬務(wù)處理??
問出口退稅問題以Fob出口,報關(guān)金額6800是先收到的,然后在報關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當(dāng)時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運費發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發(fā)票怎么做賬?
出口貨物,按FOB報關(guān),但客戶又轉(zhuǎn)了運、保費過來,代理貨運有開票給我,收到的運,保費我怎么做賬務(wù)處理呢?
報關(guān)單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具,運費怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運費(貨代公司開的我們公司的名字),后面國外客戶會把我們代墊的海運費保費這些支付給我們(我們還要多收點),比如運費實際是1000,最后客戶會匯1200過來。這種情況運費怎么做賬,需要單獨就運費還要開具發(fā)票嘛,涉及哪些稅金哦
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?