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老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應(yīng)商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應(yīng)商給我們返點(diǎn)3000,我們給供應(yīng)商開票3000,那這筆業(yè)務(wù)我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?

2023-11-13 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 16:42

您好,和客戶簽訂合同,應(yīng)當(dāng)你開5000的發(fā)票給客戶,打款給你 的,然后供應(yīng)商給你開2000的發(fā)票,你打款2000給供應(yīng)商,確保三流合一。。

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快賬用戶1432 追問 2023-11-13 17:09

客戶也沒有給我們打款5000呀,怎么會(huì)給客戶開5000呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-13 17:14

您好,我的意思是最好呢,就讓客戶給你轉(zhuǎn)錢,要不然就和供應(yīng)商簽訂3000的合同,確認(rèn)3000的收入。

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您好,和客戶簽訂合同,應(yīng)當(dāng)你開5000的發(fā)票給客戶,打款給你 的,然后供應(yīng)商給你開2000的發(fā)票,你打款2000給供應(yīng)商,確保三流合一。。
2023-11-13
你好這個(gè)操作有誤,需要銷售方開紅字發(fā)票,你看我文件, 國稅函[2006]1279號(hào):納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場價(jià)格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。 ?你們這個(gè)買入用于哪里,之前你做啥分錄?
2021-05-19
你好? ? ?已經(jīng)是供應(yīng)商開票給客戶了。? 那你們就做利潤部分。 你們開票給? 供應(yīng)商。? ??
2021-04-02
你好;? ? 你這個(gè)出了1200 是給客戶 還是給供應(yīng)商的?? ??
2022-08-24
你的問題是什么呢
2023-10-10
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