你好,不用勾選這個(gè),你開(kāi)了紅字信息表,次月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專(zhuān)票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)數(shù)電開(kāi)具的紅字信息表,對(duì)方是銷(xiāo)售方,我是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對(duì)方已按紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
10月份對(duì)方給我開(kāi)了紅字信息表,但是申報(bào)稅款的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)帶不出來(lái)是怎么回事?
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開(kāi)了紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開(kāi)具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
但是10月份的納稅申報(bào)表表二里 它已經(jīng)自動(dòng)跳出來(lái)了
對(duì)的是的,正確的就是在11月份申報(bào)十月份的增值稅填寫(xiě)呀。
表二的13欄(本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 已經(jīng)自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)了
不對(duì),這個(gè)應(yīng)該在20欄里面
紅字發(fā)票 對(duì)方10月份沒(méi)開(kāi)呀 開(kāi)在11月份了 報(bào)稅所屬期11月份 我到時(shí)候不用勾選嗎
是的 20欄 13欄是匯總
你好,只要開(kāi)了紅色信息表,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,管他開(kāi)不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
對(duì)方是11月才開(kāi)票 我10月也沒(méi)沒(méi)有入賬 那這跟我做的賬 也不一致了
對(duì)的,是的,11月份收到了發(fā)票,你再把這個(gè)發(fā)票放到后面的記賬憑證就是。