同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外哦
老師。我想問(wèn)下,我的是內(nèi)賬,從10月份開(kāi)始建的賬套,然后期初是9月份的外賬數(shù)據(jù)。和公司私卡部分?jǐn)?shù)據(jù)。對(duì)于增值稅也做了價(jià)稅分離,那對(duì)于公司取得的專票。沒(méi)有實(shí)際付款的這個(gè)我怎么做賬才能把賬做的和外賬的稅金一致,分錄又不體現(xiàn)付這筆款
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),有一家公司已經(jīng)注銷了,但在我們公司的賬上有負(fù)一百多萬(wàn),我們也沒(méi)辦法給他開(kāi)票了,要怎么處理,還有就是上報(bào)財(cái)報(bào)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都為負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)被查?
老師,我們和醫(yī)院對(duì)賬,我們應(yīng)收款比醫(yī)院多了20多萬(wàn),醫(yī)院那邊說(shuō)的不會(huì)出任何證明只能給一個(gè)對(duì)賬函,我們老板的意思是我們這邊壞賬處理掉醫(yī)院如果后期對(duì)不上賬就暫?;乜盍?,但是我們之前也沒(méi)有計(jì)提過(guò)壞賬,要怎么處理喃
我們公司有個(gè)銀行一般賬戶,因?yàn)閺?020年開(kāi)始沒(méi)有對(duì)外業(yè)務(wù),就一直沒(méi)有和銀行對(duì)賬,會(huì)計(jì)上也沒(méi)做賬務(wù)處理,那這期間產(chǎn)生的利息收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。
我們公司以前的張,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),以前收了錢沒(méi)有給開(kāi)過(guò)票,應(yīng)收賬款一直是負(fù),如何處理的,而且可能對(duì)方不要票了也就一直沒(méi)開(kāi)好多年了的
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補(bǔ)償,要求一次性打入他個(gè)人賬戶,這種多少錢才要交個(gè)稅?這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅?
老師有沒(méi)有供應(yīng)商貨款附請(qǐng)款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),股東實(shí)際實(shí)繳150萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個(gè)人運(yùn)費(fèi)對(duì)方?jīng)]有辦法開(kāi)發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個(gè)小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會(huì)有無(wú)票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報(bào)增值稅無(wú)票收入的時(shí)候,是直接填寫100,還是需要做價(jià)稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請(qǐng)問(wèn)19年的捐贈(zèng)收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計(jì),審計(jì)說(shuō)必須把這筆收入處理了,說(shuō)做捐贈(zèng)收入,19年打入時(shí),分兩筆,20萬(wàn)備注捐贈(zèng)款,65萬(wàn)那筆沒(méi)有備注捐贈(zèng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
除了賬上處理,還要出具什么資料作為憑證附件?
同學(xué)你好 不用附件的哦