您好,你們可以反結(jié)賬作為借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對(duì)不上,15年的公司沒對(duì)過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
老師,你好!我想咨詢一個(gè)問題,是這樣的,我公司在2018年投資了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品1萬,當(dāng)時(shí)沒有會(huì)計(jì),所以沒做分錄,于2020年代理記賬公司接我公司賬務(wù),不知道這一筆投資,就從銀行余額開始做賬,現(xiàn)在2022年,該理財(cái)產(chǎn)品1萬合同期滿,退回銀行賬戶,但是之前沒做分錄,銀行余額又是對(duì)的,這種情況該怎樣操作呢?
老師,跟您請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)處理問題:這家公司在2020年收到一筆897300的補(bǔ)償款,當(dāng)時(shí)沒有做營業(yè)外收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,而且是在另一家賬上進(jìn)行的處理,也沒有對(duì)固定資產(chǎn)下賬;2021年又收到對(duì)這筆資產(chǎn)的一筆補(bǔ)償款134459.82,這時(shí)進(jìn)行下賬處理(凈值為405310.53)。賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 134459.82 其他應(yīng)收款 897300 貸:固定資產(chǎn)清理 405310.53 營業(yè)外收入 626449.29 這樣處理對(duì)不對(duì)?
我們公司有個(gè)銀行一般賬戶,因?yàn)閺?020年開始沒有對(duì)外業(yè)務(wù),就一直沒有和銀行對(duì)賬,會(huì)計(jì)上也沒做賬務(wù)處理,那這期間產(chǎn)生的利息收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。
老師,之前代賬公司一直沒有設(shè)立銀行賬戶,可是公戶從14年一直都有流水,那邊記賬只看發(fā)票,公司開的票記應(yīng)收或庫存現(xiàn)金,收的票記應(yīng)付,跟銀行流水也完全對(duì)不上,從公戶上面扣繳的稅款也沒有分錄,反正跟銀行賬戶有關(guān)的賬都沒記,我現(xiàn)在接過來要怎么整理?公司是一般納稅人
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
請(qǐng)問社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
現(xiàn)在都跨兩個(gè)會(huì)計(jì)年度了,再反結(jié)帳的話會(huì)不會(huì)有影響,而且反結(jié)賬的話我要一反結(jié)帳到20年嗎?
您好,是的需要到20年,但是你應(yīng)該看銀行回單,你得看回單上邊利息是啥時(shí)候的