你好 借管理費用辦公費,貸累計折舊?
老師我在每月計提固定資產(chǎn)折舊費時 分錄是 借:業(yè)務活動費—固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 —通用設備 但是我發(fā)現(xiàn)明細賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
老師,商貿(mào)公司采購進固定資產(chǎn),用于經(jīng)營租賃,計提折舊時,入管理費用的那個明細科目?
為什么這題算固定資產(chǎn)22年的時候是算4個月的折舊,而不是三個月呢,剛取得的固定資產(chǎn)不是應該當月取得次月才記提折舊嗎,我覺得算22年固定資產(chǎn)折舊應該是算3個月的,麻煩老師解答一下
您好!老師麻煩問一下采購手機進的是固定資產(chǎn)科目,次月折舊的時候原來的會計進的科目是管理費用-固定資產(chǎn)折舊,這個我感覺是錯的
老師好,在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當年固定資產(chǎn)減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
個稅申報比如十月份申報的是八月份的工資表嗎?然后產(chǎn)生的個稅放入九月份工資表扣減嗎? 還是十月申報九月的工資表 需要九月工資表做出來之后再報個稅,再填入到工資表然后才發(fā)放呢?
老師你好,想問下我們建筑公司收到一筆甲方的工程款及利息,甲方不需要開票,賬怎么做,要交哪些稅
老師,如果代賬會計家庭條件好,白富美,父親是高工,退休返聘至今,集資款利息10%,被客戶的女人知道會怎樣?
老師:公司有幾個賬戶,1、做賬的時候是做完一個賬戶再做另一個賬戶?或者是幾個賬戶一起做?比如:收到工程款,借:工商銀行200000/中國銀行98000/農(nóng)業(yè)銀行770000。貸:應收賬款……2、裝訂成冊的時候是幾個銀行的賬戶交易明細也是放在一起?3、6月份開的發(fā)票,因客戶要求在9月份紅沖重新開具,6月份發(fā)票已經(jīng)做賬了,9月份重新開具的發(fā)票怎么處理呢?
老師,非盈利組織機構,月末結賬時,收入和費用全部結轉到非限定性凈資產(chǎn)中嗎
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會計好做嗎 成本核算好弄嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個人所得稅?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
這部手機不滿1萬元
賬務處理它和金額沒啥關系。
好的老師
客氣,祝您工作愉快。