;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 依據(jù) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))
對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人 500以下(含) 可以沒(méi)有發(fā)票 收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)含500元的政策依據(jù)是哪個(gè)文件呢?謝謝
老師,稅法規(guī)定小額零星的支出,個(gè)人的情況不到500元不需要發(fā)票可以稅前扣除,但是有個(gè)勞務(wù)費(fèi)不超過(guò)800元的情況可以通過(guò)申報(bào)個(gè)稅的方式扣除,請(qǐng)問(wèn)這兩種有什么區(qū)別,員工說(shuō)一會(huì)兒說(shuō)500元不需要發(fā)票,一會(huì)兒說(shuō)800元不需要發(fā)票,喊我解釋一下。
老師好,有一個(gè)很大的問(wèn)題想咨詢一下 我們是很小的旅行社,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具給客戶的發(fā)票沒(méi)有用差額征稅的方式,是普通開(kāi)具,普通開(kāi)具的話在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
老師,想問(wèn)下,我們平時(shí)的發(fā)票規(guī)范不規(guī)范參考的是哪個(gè)文件,小額零星支出500元下,那個(gè)可以參考那個(gè)文件
老師好,500元以下零星支出不用發(fā)票 這個(gè)規(guī)定是在哪個(gè)文件規(guī)定的了?
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說(shuō)的是總的銷售額是51.48萬(wàn)元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來(lái)計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問(wèn)一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來(lái)是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬(wàn)經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書(shū)時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過(guò)程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計(jì)提的有哪些
老師,小規(guī)模時(shí)候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計(jì)算每個(gè)產(chǎn)品單品的出成?
請(qǐng)老師寫(xiě)下完整會(huì)計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
那發(fā)票的是不是參考發(fā)票管理辦法?
就是按照最下面的這個(gè)作為依據(jù)處理就可以
我是寫(xiě)這個(gè)需要有個(gè)文件名字
《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))