不可以的,你開(kāi)的是一般計(jì)稅的,不享受差額。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢(xún)一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷(xiāo)的花卉,客戶(hù)有要普票的,也有要專(zhuān)票的,如果開(kāi)具了專(zhuān)票,按適用征收率交了稅款,普票還能開(kāi)具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開(kāi)具了專(zhuān)票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開(kāi)的普票也不能開(kāi)具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說(shuō)納稅開(kāi)具了專(zhuān)票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷(xiāo)售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說(shuō)一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開(kāi)專(zhuān)票,如果需要開(kāi)專(zhuān)票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開(kāi)具專(zhuān)票. 小規(guī)模納稅人是開(kāi)具了專(zhuān)票之后,符合免稅條件還可以開(kāi)免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開(kāi)具了專(zhuān)票正常交稅后普票能開(kāi)免稅嗎?謝謝謝謝!
我們公司是汽車(chē)租賃公司,但是有旅客票務(wù)代理服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,所以可以代訂門(mén)票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具代訂門(mén)票的發(fā)票我們是應(yīng)該選擇“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂門(mén)票服務(wù)費(fèi)”還是“旅游服務(wù)*代訂門(mén)票服務(wù)費(fèi)呢” 2、我們是可以進(jìn)行差額征稅嗎?例如客戶(hù)支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費(fèi),400元是門(mén)票費(fèi)用,景區(qū)會(huì)提供400元門(mén)票發(fā)票給我們,開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇3%的稅率還是1%?在申報(bào)的時(shí)候可以享受差額征稅嗎?
你好!老師,我剛聽(tīng)了個(gè)體的專(zhuān)題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題不明白,想請(qǐng)教一下1.個(gè)體戶(hù)必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶(hù)什么都沒(méi)有會(huì)怎么樣?2.個(gè)體戶(hù)和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說(shuō),那入庫(kù)是不是只靠入庫(kù)單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開(kāi)具增值稅發(fā)票是代開(kāi)還說(shuō)可去稅務(wù)局辦理自開(kāi),這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶(hù)如果開(kāi)具的增票超過(guò)免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說(shuō)也可以通過(guò)軟件申報(bào)?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷(xiāo)售額1W,扣除客人的住,行,門(mén)票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫(xiě)1列11行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇哪個(gè)?具體的
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
就是有沒(méi)有相關(guān)規(guī)定的文件號(hào)能給一個(gè)呢?
就是我們現(xiàn)在能查到的資料都是針對(duì)一般納稅人,必須開(kāi)具差額征稅的發(fā)票才能享受差額,沒(méi)有小規(guī)模納稅人的說(shuō)明,可能是我們沒(méi)有查到,有個(gè)文件能看看最好了,謝謝老師
財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文附件二《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》明確:試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買(mǎi)方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷(xiāo)售額。 02 怎樣確定差額征收的銷(xiāo)售額? 旅游業(yè)差額征稅的銷(xiāo)售額=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購(gòu)買(mǎi)方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。 以上從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的價(jià)款,應(yīng)當(dāng)取得符合法律、行政法規(guī)和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證。否則,不得扣除。 對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō),扣除憑證并不必須是專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票及其他有效憑證都可以,但是,如果專(zhuān)用發(fā)票用于差額扣除了,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣。 03 差額征稅的發(fā)票怎么開(kāi)? 采用差額計(jì)算銷(xiāo)售額的納稅人,向旅游服務(wù)購(gòu)買(mǎi)方收取并支付的上述可以扣除的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。 按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開(kāi)具增值稅發(fā)票的(財(cái)政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開(kāi)具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),通過(guò)新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能,錄入含稅銷(xiāo)售額(或含稅評(píng)估額)和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開(kāi)具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開(kāi)。
要不就是只能查到差額征稅這個(gè)征稅方式規(guī)定的文件,沒(méi)有發(fā)票怎么開(kāi)具才能享受的文件可以學(xué)習(xí),
最后一個(gè)差額征稅的發(fā)票怎么開(kāi),上面寫(xiě)著呀?
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。