系統(tǒng)是現(xiàn)在這樣設(shè)置的,你根據(jù)提示去檢查一下,如果正常就正常申報(bào)。
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們?cè)趺崔k好,我們?cè)诩坠救温殻I(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒(méi)有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒(méi)有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題,第一,我賬上一直沒(méi)有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒(méi)有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師,我們有一個(gè)公司就老板一人在內(nèi),沒(méi)有員工,老板自己不開(kāi)工資,以前幾個(gè)月個(gè)得稅申報(bào)收入為零。這個(gè)月登錄個(gè)得稅系統(tǒng)提示如下,我繼續(xù)收入0申報(bào)嗎? 提示:針對(duì)存在異議申訴屬實(shí),但仍需為其辦理扣繳申報(bào)的納稅人,扣繳單位需在(人員信息采集)-(更多操作)-(扣繳申報(bào)確認(rèn))中發(fā)起確認(rèn)邀請(qǐng),并通知納稅人在個(gè)人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局WEB確認(rèn)同意后方可辦理。
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開(kāi)始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問(wèn)題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺(jué)得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒(méi)有其他專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
我在“自然人電子稅務(wù)局”的“人員信息采集”有加上法人,但由于法人在公司里沒(méi)領(lǐng)工資,所以在申報(bào)時(shí)我把法人設(shè)置成收入為0?,F(xiàn)在系統(tǒng)提示我“此人連續(xù)三個(gè)月申報(bào)收入為零請(qǐng)確認(rèn)是否已離職”。這種情況我應(yīng)該如何操作?他有在公司,只是沒(méi)領(lǐng)工資而已
老師,奇怪,為什么現(xiàn)在的自然人電子稅務(wù)局,連續(xù)3個(gè)月0申報(bào)以上,每次進(jìn)入系統(tǒng)都提醒這個(gè)納稅人連續(xù)三個(gè)月收入為0??請(qǐng)確認(rèn)是否已經(jīng)離職?好像這種情況,這個(gè)公司是這樣的,成立以來(lái)一直都是0收入0申報(bào),這系統(tǒng)老提醒,你說(shuō)怎么處理呢?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶(hù)付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
真的是一直都0收入,不知道老板成立之后,干嘛又用不上了, 就說(shuō)等著以后以后,就這樣一直0申報(bào)了,老是,像這種提示:那現(xiàn)在我0申報(bào)下去?有沒(méi)有對(duì)公司影響?
咱們沒(méi)有虛假填寫(xiě),就沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)。
明白了謝謝
謝謝,祝您工作學(xué)習(xí)愉快!