買來借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行方 領(lǐng)用你看產(chǎn)品里面包含托盤嗎 包含你確認(rèn)收入的時借主營業(yè)務(wù)成本貸周轉(zhuǎn)材料
請問下老師一個會計分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
私募公司,剛開始發(fā)行產(chǎn)品,證券公司直接托管的,我們只收取管理費(fèi),產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做,投資人的錢也是直接打到托管賬戶,不經(jīng)過我們自己公司賬戶,請問這種的我會計核算是和普通公司一樣吧,需要單獨(dú)做產(chǎn)品核算賬套嗎?還有收到管理費(fèi)怎么做賬和申報增值稅和所得稅???據(jù)說證券公司會定期把應(yīng)交的增值稅打過來,那應(yīng)該怎么去申報???(麻煩有這方面實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)
老師您好,我想問一下,如果去到一個工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的,但是他們沒有用財務(wù)軟件,只是用電子表格記錄應(yīng)付應(yīng)收款,費(fèi)用之類。費(fèi)用還沒有發(fā)票,直接就報銷了,倉庫從來都沒有盤點(diǎn),也不知道還有多少貨,也碎了很多鏡子,也沒有盤點(diǎn)過,他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會,現(xiàn)在要請專業(yè)的會計做正規(guī)的賬,我想問一下老師,如果我去接手的話應(yīng)該從哪里下手。
郭老師,賣產(chǎn)品附帶著托盤,托盤的費(fèi)用怎么做分錄?我們這邊客戶貨款都是通過預(yù)收賬款來算的
郭老師,其他老師請不要接手,謝謝賣產(chǎn)品附帶著托盤,托盤的費(fèi)用怎么做分錄?我們這邊客戶貨款都是通過預(yù)收賬款來算的
每次開發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
以公允價值為2 000萬元的辦公大樓償還公允價值為2 000萬元長期借款為什么不屬于非貨幣性交換
老師我是物業(yè)公司一般納稅人 收物業(yè)費(fèi)開幾個點(diǎn)發(fā)票
老師,公司和股東之間的往來款,現(xiàn)在不想還了,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)增資本呢,如果把往來款轉(zhuǎn)增資本,需要怎么處理,附件,稅???? 這部分往來款轉(zhuǎn)增資本,可以直接轉(zhuǎn)嗎,需要做啥手續(xù)嗎,認(rèn)證啥的
老師,商會(社會組織)交殘保金嗎?
老師,公司和股東之間的往來款,現(xiàn)在不想還了,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)增資本呢,如果把往來款轉(zhuǎn)增資本,需要怎么處理,附件,稅????
老師 固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理怎么做呀
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品等等么?
商品100 托盤20 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本120 貸庫存商品100 周轉(zhuǎn)材料20 一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
這個托盤是不是能放到月底,看用了多少然后一次性的放了成本里面?
那不行 你得有收入才能做成本 你們是不是發(fā)出貨物之后得等開了發(fā)票才確認(rèn)收入
我們這個托盤有的能回收回來,有的就直接跟產(chǎn)品一塊賣了,反正數(shù)量不太準(zhǔn)確[捂臉]
發(fā)出去之前能確定收回來吧 什么時間能確定
客戶的貨款不全是打到公戶上的,有的是直接微信轉(zhuǎn)賬的,這樣發(fā)出貨物收到貨款就能確認(rèn)收入了
客戶退貨的產(chǎn)品 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)付賬款 是不是能這樣? 那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?
發(fā)出商品就做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 周轉(zhuǎn)材料 退貨托盤一塊退 借周轉(zhuǎn)材料 庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)