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公司這一年招待客戶用的酒一共花費2萬,這個2萬應該計入銷售費用。但是這個2萬需要分攤到每個月嗎?還是一次性計入這個月呢。這樣的話就影響這個月的利潤了

2023-11-11 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 15:47

直接在領用的當月做接待費就是

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快賬用戶8078 追問 2023-11-11 15:49

領用當月沒有統(tǒng)計數據。一年統(tǒng)計一次。現(xiàn)在統(tǒng)計出來了。我該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-11-11 15:51

那么就一次性計入接待費就是了,不影響匯算就行

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快賬用戶8078 追問 2023-11-11 15:55

但是影響這個月的利潤呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-11 15:56

沒事的,不影響全年的利潤就行

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直接在領用的當月做接待費就是
2023-11-11
同學您好,你說的不正確,1月買了1萬資產,如果計入了當期管理費用-長期待攤費用就是1萬元或者1萬元分期攤銷,利潤就是每月的利潤金額扣減管理費用的金額,這是一種計算利潤的方式。第二種就是買來當資產,資產只有攤銷或者折舊時才影響利潤,那么買的1萬元就不扣減利潤,每月的折舊才減少利潤。五星好評哦。
2023-12-17
你好,是的,先計入預收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認收入。同學分錄是對的。
2025-02-12
同學你好,在會計上,還是按正常處理,記入固定資產,正常折舊,小企業(yè)會計準則的話,不需要調賬,會計準則的話,需要做遞延所得稅負債處理。
2021-06-14
您好。您需要更正。您需要更正。
2022-02-14
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