借庫存商品,貸應付賬款,暫估 下一個月發(fā)票到了,借應付賬款暫估,貸庫存商品, 借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款或者銀行存款

老師 請問 我們庫存管理 會出現(xiàn)貨到了 但是發(fā)票沒有到的情況 請問這個我們要怎么處理 是月末暫估呢 還是貨到時直接掛應付賬款?
老師,您好!我們前兩個月購入的水泥當月那時做了暫估,10月份付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,這個要怎么做賬呀?
老師,我問下比如我銷售一個電機,我的銷項發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機也給客戶送走了,可我的進項發(fā)票這個月并沒有回來,那我銷項發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進項發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫嗎,在下個月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師,我本月購進貨物收到貨了,沒發(fā)票,沒給錢,做了暫估,次月初沖掉暫估,然后先付的上個月的貨款,付款過了好幾天發(fā)票才回來,那我這分錄咋做啊,借貸分錄怎么做
當月付了款,對方下月才開的票,但是我們買進來的已經給別人開出票去了,我們這個月成本就沒有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結轉成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會被定為非正常經營戶?
樸老師,這個回答我不是很懂 是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數量 × 工價” 算工資,裁剪質檢按 “訂單完工數量 × 月工資總額 ÷ 當月總完工量” 分攤,最后單件成本 = 縫制工價 + 分攤的裁剪質檢成本,這樣就和入庫月份無關了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉給小陳,小陳自己轉給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點開稅費繳納進去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進去繳稅
老師你好!運輸企業(yè)開運輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進項沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數量 × 工價” 算工資,裁剪質檢按 “訂單完工數量 × 月工資總額 ÷ 當月總完工量” 分攤,最后單件成本 = 縫制工價 + 分攤的裁剪質檢成本,這樣就和入庫月份無關了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉私備用金一個月是多少額度
這個月付出的錢,我做了預付款可以嗎
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好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快