同學,你好 你開票按照差額開票,做分錄,就按照發(fā)票上的稅額做
老師,旅游服務(wù)業(yè)一般納稅人差額征收會計分錄怎么做
您好老師,咨詢一下,我們公司是一般納稅人,旅游行業(yè),差額征稅,收入該如何做賬,
你好!旅游服務(wù)一般納稅人差額征收和一般計稅分別怎么做賬???
一般納稅人,旅游業(yè),差額征收的那一部分稅額怎么做賬
一般人旅游行業(yè),差額征稅,收入和成本分錄怎么做
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準則?懂的老師來詳細說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費用
老師,機器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
老師,那我可以差額開票和全額開票混著開嗎
老師,你看一下我這樣做對不對,收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,再每個月再結(jié)轉(zhuǎn)一下差額的稅額,分錄這樣,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本
同學,你好 不同項目可以分開開具
意思是不是兩種開票方式可以同時存在?
同學,你好 是可以的
老師,你看一下我這樣做對不對,收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,再每個月再結(jié)轉(zhuǎn)一下差額的稅額,分錄這樣,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本 老師,這個問題麻煩幫我解讀一下
同學,你好 你這樣做,是可以的
老師我這個分錄的摘要怎么寫比較合適呢
同學,你好 摘要:抵扣的稅額
老師,再問一下,我收到的成本發(fā)票,發(fā)票右下角備注欄有寫差額征稅,后面還有一些數(shù)字,這個數(shù)字是什么意思,這個數(shù)字比票面含稅金額小一點
同學,你好 截圖一下
你看一下
同學,你好 備注這個就是成本金額
這個金額是含稅還是不含稅,這個金額是不是申報表里面的這個金額
同學,你好 是不含稅的
圈起來的這個銷售額呢
同學,你好 這個全額征稅的
圈錯了,應(yīng)該圈后面的那個金額,就是實際抵扣金額那里,也就是說我差額征稅,用的金額并非發(fā)票上的含稅金額,而是備注欄里面的這個金額?
同學,你好 嗯嗯,是的