你好,開始用的預(yù)付賬款就一直使用

貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
各位老師大家晚上好,公司訂購了一批貨,然后付款了,應(yīng)該做成預(yù)付賬款,還是合同資產(chǎn)呢,請各位老師解析一下,謝謝
各位老師大家晚上好,就是在記賬做業(yè)務(wù)過程中,先付款的,做成預(yù)付賬款,然后,票先到的,沒付款的做成應(yīng)付賬款,這樣做區(qū)分行嗎,還是要不都用應(yīng)付賬款,要不都用預(yù)付賬款呢,請老師指點(diǎn)一下謝謝
我想問下,付供應(yīng)商的貨款,做分錄的時(shí)候?yàn)榱朔奖悴槊骷?xì)賬,都要先用預(yù)付賬款過渡嗎:借:預(yù)付賬款 貸銀行存款,然后 借:主營業(yè)成本/其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款嗎?不然直接計(jì)入成本,后面查賬不是都是通過摘要備注的來查嗎
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預(yù)付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預(yù)付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個(gè)公司不能又預(yù)付又應(yīng)付賬款吧?謝謝
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(
老師,企業(yè)既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),那么適用5%的企稅稅率嗎
老師,請問勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人可以開專票一個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)嗎
前期有進(jìn)銷存做賬,新建財(cái)務(wù)進(jìn)銷存帳套需要收集哪些數(shù)據(jù)做期初
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了


老師,那有些業(yè)務(wù)是發(fā)票先到,或者是本來就欠對方款項(xiàng)的,這個(gè)發(fā)票到與沒有到的怎么區(qū)分,是一直用應(yīng)付或都預(yù)付嗎,還有的要用到其他應(yīng)付款的,我不知道這個(gè)該怎么去分類,老師指點(diǎn)一下
第一筆做的預(yù)付款,后邊就一直使用預(yù)付賬款,或者使用應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款是往來款,不存在開票問題
老師,那有的發(fā)票先到,款未付,有的是款付了,發(fā)票未來,都做成預(yù)付賬款嗎,還是老師,說的我沒有理解到位
款先付就掛預(yù)付賬款,發(fā)票先到就掛應(yīng)付賬款