同學(xué),你好
前期有進(jìn)銷(xiāo)存的期末數(shù),作為新建財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存帳套的期初數(shù)

公司是做武道教育培訓(xùn)的,庫(kù)存是有一些手套,頭盔什么的。注銷(xiāo)了原公司,又新注冊(cè)了一家公司,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)不變。請(qǐng)問(wèn)原公司庫(kù)存需要錄入新公司期初數(shù)據(jù)嗎? 如果不錄期初庫(kù)存數(shù)據(jù),那賣(mài)庫(kù)存的收入怎么算
公司零售業(yè) 之前一直沒(méi)做賬 現(xiàn)在中途建賬需要收集哪些期初數(shù)據(jù)
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)導(dǎo)入期初
制造業(yè)企業(yè),沒(méi)有庫(kù)存數(shù)據(jù),現(xiàn)在需要建立庫(kù)存數(shù)據(jù)做進(jìn)銷(xiāo)存,怎么找這個(gè)期初數(shù)呢?實(shí)地庫(kù)存數(shù)據(jù)混亂,和發(fā)票數(shù)據(jù)對(duì)不上
期中建賬,只有銀行存款和應(yīng)收賬款(已開(kāi)票未收款)兩個(gè)數(shù)據(jù),科目期初要怎么填。新建賬套的憑證需要填寫(xiě)哪些
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜](méi)有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買(mǎi)的設(shè)備吧,有8月份買(mǎi)的,有9月份買(mǎi)的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問(wèn)的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫(huà)線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開(kāi)具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開(kāi)開(kāi)票稅率開(kāi)成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開(kāi)專(zhuān)票了
員工加油開(kāi)的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷(xiāo)嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車(chē)輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?


不是一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存賬套,現(xiàn)在想換賬套做財(cái)務(wù)和進(jìn)銷(xiāo)存的賬
同學(xué),你好
賬套不一樣,不要緊。
只要取數(shù)據(jù)