您好,這個(gè)的話是對公收到的是把
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對于每個(gè)季度不超過30萬不繳納增值稅,那么對于我之前公司開票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開普票未超過30萬,但加上自開的專票就超了了30萬,我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅,還是只交專票部分,普票未超過30萬的不用交
老師您好,我們公司是個(gè)體2019年第二季度,第三季度是核定征收,有無票收入,無票收入已入帳,超過了免征額30萬,但申報(bào)稅時(shí)只申報(bào)了開票部分,未超過免征額,怎么處理呢?
您好,我想問一下小規(guī)模納稅人月報(bào),普票金額是四萬多,代開的轉(zhuǎn)票是27萬多,加起來超過30萬了,報(bào)稅季度不超過30是怎么定義的,只針對普票嗎,專票是開多少交多少嗎
老師我們小規(guī)模公司,開票很少,不超30萬,但我門對公無票收入很多,季度超過30,超的還多,我就是不想交這一部分無票收入的稅,怎么做賬
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時(shí)候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
個(gè)體戶貨款,沒有開銀行賬戶,法人銀行賬戶可以收款嗎?
老師好,個(gè)稅申報(bào)后 又發(fā)了獎金 這個(gè)怎么申報(bào)
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類
顧客購買的會員應(yīng)該怎么開具發(fā)票
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項(xiàng)目的列報(bào)金額,公式是什么呀
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
老師你好,我想問一下物管公司開車位費(fèi),要賦什么碼?
你好,一般納稅人,贈送產(chǎn)品怎么做賬
是的,我們很多都是收款碼收,第二天自動結(jié)轉(zhuǎn)到對公
開票很少,但收入很多,就是不想交這一部分無票收入的錢
那你就當(dāng)做往來借款這個(gè)的
但是我們是拉卡拉卡支付公司的收款碼收的,結(jié)轉(zhuǎn)到對公顯示的那個(gè)機(jī)構(gòu)的名字,每天結(jié)轉(zhuǎn)一次
能做借款嗎,還有就是往來借款,最后借款一直那么多,最后怎么消除
可以做網(wǎng)絡(luò)借款,然后關(guān)上
能寫一下分錄嗎老師,剛畢業(yè)不太會做賬
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款,這種
最后我這么多其他應(yīng)付款一直掛著嗎
嗯對,五年以上轉(zhuǎn)營業(yè)外
哦哦 ,好 謝謝老師
不客氣的祝您開心