這個您具體是什么錯誤呀?
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進銷稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,共56170.24元,進項稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元,另外無票收入銷項稅額為9778.76元,合計56170.24元,稅務系統(tǒng)中進項稅額實際余額為74465元,現(xiàn)記帳軟件上會計科目中應交稅費…進項稅額…余額為130635.24元,現(xiàn)會計記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
我2-7月開出專票銷項稅額為56170.24元,我在會計帳上記了借:應交稅金-未交增值稅56170.24元,貸:應交稅費-應交增值稅一銷項稅56170.24元,我收到專票,認證了進項稅額為74465元,我當時沒做進項結(jié)轉(zhuǎn),我是不是現(xiàn)在也要做一筆借:應交稅費一未交增值稅74465元,貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額74465?這樣我會計帳上的進項余額和銷項余額與稅務平臺一致?
對,就是這么做的,你的數(shù)字沒有錯肯,定和你申報表上面的金額是一樣的
我除了做這兩個會計分錄還要做其他分錄嗎
這個就需要你在交稅的時候在借方應交稅費,未交增值,貸方銀行存款就行
我們一直都是進大于銷,所以沒交過
那就不需要再做別的了
老師:我這個月銷售收入一筆,借:銀行存款365320.8元,貸:主營業(yè)務收入,323292.74元,貸:應交稅費-銷項稅額42028.06元,那我是不是還要記一筆借:應交稅費一未交增值稅42028.06元,貸應交稅費'應交增值稅銷項稅額42028.06元?還是后面的分錄借貸反了?
你按照后面這么做就可以了
后面還是借:應交稅費,未交增值稅42028.06元?貸:應交稅費:應交增值稅銷項稅額42028.06?是嗎
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費未交增值稅
2-10月我進項稅共130635.24元,我銷項稅額共98198.3元,我在8月錄了一筆:借應交稅費銷項稅額56170.24元,貸:應交稅費-未交增值稅56170.24元,我10月錄兩筆借應交稅費一未交增值稅130635.24元,貸應交稅費進項稅額130635.24,另一筆借:應交稅費-銷項稅額42028.06元,貸應交稅費未交增值稅42028.06元,我查了一下我進項稅額余額為21897.88元,另外負32436.94未交增值稅?我是不是錯了
我在8月錄了一筆:借應交稅費銷項稅額56170.24元,貸:應交稅費-未交增值稅56170.24元,這個數(shù)哪來的
這個 數(shù)是我2-7月開出增值稅專用發(fā)票,銷項稅額的金額
那你這么做是沒錯的
可是我應該進項稅額為正的21897.88+32436.94=54334.82元才對,為什么會出現(xiàn)負3萬多在未交增值稅里面,因為我稅務系統(tǒng)上現(xiàn)在也是進項稅額54334.82元。
你先這么做,你看看賬上本年累計進項稅額和本年累計銷項稅額和你申報表的能對上嗎?