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Q

你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元,無票收入銷項稅額為9778.76元,銷項稅為56170.24元,我現(xiàn)在會計賬上進項稅130635.24元,稅務平臺上進項稅74465元,我現(xiàn)要做一筆分錄調(diào)成和稅務平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?

2023-11-10 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 11:08

這個您具體是什么錯誤呀?

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 11:22

我2-7月開出專票銷項稅額為56170.24元,我在會計帳上記了借:應交稅金-未交增值稅56170.24元,貸:應交稅費-應交增值稅一銷項稅56170.24元,我收到專票,認證了進項稅額為74465元,我當時沒做進項結(jié)轉(zhuǎn),我是不是現(xiàn)在也要做一筆借:應交稅費一未交增值稅74465元,貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額74465?這樣我會計帳上的進項余額和銷項余額與稅務平臺一致?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:23

對,就是這么做的,你的數(shù)字沒有錯肯,定和你申報表上面的金額是一樣的

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 11:24

我除了做這兩個會計分錄還要做其他分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:25

這個就需要你在交稅的時候在借方應交稅費,未交增值,貸方銀行存款就行

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 11:27

我們一直都是進大于銷,所以沒交過

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:28

那就不需要再做別的了

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 16:04

老師:我這個月銷售收入一筆,借:銀行存款365320.8元,貸:主營業(yè)務收入,323292.74元,貸:應交稅費-銷項稅額42028.06元,那我是不是還要記一筆借:應交稅費一未交增值稅42028.06元,貸應交稅費'應交增值稅銷項稅額42028.06元?還是后面的分錄借貸反了?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:04

你按照后面這么做就可以了

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 16:06

后面還是借:應交稅費,未交增值稅42028.06元?貸:應交稅費:應交增值稅銷項稅額42028.06?是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:07

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費未交增值稅

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 16:32

2-10月我進項稅共130635.24元,我銷項稅額共98198.3元,我在8月錄了一筆:借應交稅費銷項稅額56170.24元,貸:應交稅費-未交增值稅56170.24元,我10月錄兩筆借應交稅費一未交增值稅130635.24元,貸應交稅費進項稅額130635.24,另一筆借:應交稅費-銷項稅額42028.06元,貸應交稅費未交增值稅42028.06元,我查了一下我進項稅額余額為21897.88元,另外負32436.94未交增值稅?我是不是錯了

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:37

我在8月錄了一筆:借應交稅費銷項稅額56170.24元,貸:應交稅費-未交增值稅56170.24元,這個數(shù)哪來的

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 16:45

這個 數(shù)是我2-7月開出增值稅專用發(fā)票,銷項稅額的金額

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:46

那你這么做是沒錯的

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快賬用戶8443 追問 2023-11-10 16:50

可是我應該進項稅額為正的21897.88+32436.94=54334.82元才對,為什么會出現(xiàn)負3萬多在未交增值稅里面,因為我稅務系統(tǒng)上現(xiàn)在也是進項稅額54334.82元。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:51

你先這么做,你看看賬上本年累計進項稅額和本年累計銷項稅額和你申報表的能對上嗎?

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這個您具體是什么錯誤呀?
2023-11-10
同學你好 是主營業(yè)務收入和成本嗎
2023-08-22
你好,咱進項大于銷項的部分會自動留底的。
2023-08-22
同學您好,理論上來說,應交稅費-應交增值稅-進項稅余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的,他的余額代表著公司從成立到現(xiàn)在一共發(fā)生了多少進項,我們只用進項稅的當期發(fā)生額,跟認證系統(tǒng)里面本期勾選認證的數(shù)據(jù)一至就行
2023-08-31
您好,對的,這樣的話,相當于你開了一筆專票,最后的話,實際進項稅余額53334.82。這個是正確
2023-11-13
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