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老師:公司買了別人的茶油,然后提供發(fā)票過來了,我會計分錄做的是,借管理費用業(yè)務招待費,貸其他應付款公司名稱,財務主管說要掛應付賬款,不是其他應付款

2023-11-10 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-10 09:33

對的,采購商品沒有付款,用應付賬款。

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快賬用戶2551 追問 2023-11-10 09:33

不是其他應付款嗎,是掛應付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:37

是的,掛應付賬款是對的。

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對的,采購商品沒有付款,用應付賬款。
2023-11-10
借其他應收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費用、勞務費,貸其他應收款公司就可以了。
2024-09-30
那如果說你現在又找他借款的話,那就是按其他應付款來處理啊。
2022-12-13
之前是用其他應付款核算的,也可以一直用其他應付款核算的
2022-12-11
同學你好 用第二種來做吧
2021-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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