您好,這個(gè)是屬于超過(guò)300的話,是全部按照25%的

請(qǐng)問(wèn)23年小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅不超過(guò)100萬(wàn)的部分,100-300萬(wàn)的部分全按5%征收?300萬(wàn)以上25%?
老師,企業(yè)所得稅300萬(wàn)以上,是全部按25%,還是只就300萬(wàn)以上部分征25%,謝謝
應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)了,所得稅是全額25%(高企是15%)、還是要分300以內(nèi)5%、超過(guò)300部分按照25%(或者15%)
企業(yè)所得超過(guò)300萬(wàn),是只對(duì)超出額按25%征收,還是全額,謝謝
企業(yè)所得稅300以下部分按5% 300萬(wàn)以上部分按25%嗎 還是超過(guò)300萬(wàn)全額按25%
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

