你好,超過300萬,就全部按照25%。

所得稅應(yīng)納稅所得額超過300萬,是超過300萬的部分按25%,還是全部按25%
請問23年小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅不超過100萬的部分,100-300萬的部分全按5%征收?300萬以上25%?
年度利潤總額超300萬按照25%繳納企業(yè)所得稅 是不是超出300萬的部分按照25% 300萬以內(nèi)5%
小微企業(yè)利潤不超過300是按5%算所得稅,如果超過300萬,是全額按25%算,還是超過部分按25%算
老師,企業(yè)所得稅300萬以上,是全部按25%,還是只就300萬以上部分征25%,謝謝
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓(xùn)員工支付8000元,培訓(xùn)費(fèi)辦理電工證件,需要和培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽訂合同嗎?有培訓(xùn)報(bào)名表和開班通知書。
你好,請教下企業(yè)更正8月增值稅報(bào)表補(bǔ)報(bào)少報(bào)收入部分銷項(xiàng)稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報(bào)收入銷項(xiàng)稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補(bǔ)報(bào)收入應(yīng)補(bǔ)交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會(huì)不會(huì)影響8月出口退稅申報(bào)表的。
老師,老板和老板娘去外地的機(jī)票可以報(bào)銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個(gè)點(diǎn)。餐飲公司交六個(gè)點(diǎn)的稅,哪一種合適?
老師,上個(gè)月未票收入,這個(gè)月沖減填在哪里
員工報(bào)銷機(jī)票和住宿,開的大類是旅游服務(wù),可以嗎?
公司借給個(gè)人款項(xiàng),無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒在公司,所以就用了個(gè)備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報(bào)銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個(gè)人保管銀行u盾另外一個(gè)人進(jìn)行這個(gè)u盾的操作,這樣合法嗎?


老師不按300以下部分5% 三百萬以上部分25%嘛
你好,不是的,不按這個(gè)了。
好的 謝謝老師 就是超過300萬全額按25%繳納企業(yè)所得稅 一般的企業(yè)嘛
你好,對的。就是這樣子理解的。