您好 請(qǐng)問申報(bào)的正確的還是賬面計(jì)提的正確的
無形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?
老師,正常本月計(jì)提的稅金是不是應(yīng)該與次月應(yīng)交稅費(fèi)金額一致呀?但是如果先計(jì)提后報(bào)稅的話,是不是就會(huì)有稅會(huì)差異,這個(gè)差異最后在賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)與計(jì)提數(shù)有貸方差額,賬務(wù)怎么處理
你好,計(jì)提的增值稅和企業(yè)稅的稅,與申報(bào)的差幾分錢,這個(gè)賬務(wù)到時(shí)候怎么處理
無票收入早報(bào)時(shí)的稅額與計(jì)提時(shí)差異有4元怎么賬務(wù)怎么處理最好
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問老師,我個(gè)人收購了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
申報(bào)金額也是根據(jù)賬面算出不含稅金額
那有誤差 肯定有一個(gè)地方是錯(cuò)的啊
我想問一下有一筆款剛好是
8.68元稅額是0.52元這差這一筆
那可以計(jì)入營業(yè)外收入科目處理
利息收入填那一欄
利息收入填6%稅率欄次