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老師,上個月公司司機報銷,做了一筆會計分錄,車的保養(yǎng),借車輛維修保養(yǎng)費,貸銀行存款。不知道當(dāng)時說專票,這個月他給我專票拿來了,我該咋做,要紅沖上個月做的嘛,具體的會計分錄

2023-11-09 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 14:56

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:車輛維修保養(yǎng)費

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快賬用戶6163 追問 2023-11-09 14:59

紅沖的會計分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:00

同學(xué),你好 不用紅沖,直接更正

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快賬用戶6163 追問 2023-11-09 15:00

那我肯定要把原來的金額紅沖啊,這次有增值稅的分錄又是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:01

同學(xué),你好 借車輛維修保養(yǎng)費? ?負數(shù) 貸銀行存款? ?負數(shù) 借車輛維修保養(yǎng)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸銀行存款

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快賬用戶6163 追問 2023-11-09 15:07

懂了老師

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:08

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:車輛維修保養(yǎng)費
2023-11-09
修改第一個借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
你好 那你這個發(fā)票是專票還是普票的 。 保險費不需要計入原值去的
2020-08-28
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-05-07
7月的可以抵扣的,把你的分錄調(diào)整一下 借管理費用-水電費負數(shù)7月稅額 借應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額
2021-11-04
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