你好,那你們買來是做什么用?
老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 公司審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 按公司審計說的這樣做,稅務(wù)申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
你好,老師,有個供應(yīng)商提供公戶,我發(fā)給老板轉(zhuǎn)賬。老板說我沒問清楚要不要開發(fā)票,他說這個不是財務(wù)應(yīng)該做的事嗎。經(jīng)理和供應(yīng)商聯(lián)系的談開票的事情。我就不過問了。我說以為經(jīng)理已經(jīng)和他說了的。
你好老師。供應(yīng)商把贈送的的品鑒酒單開票給經(jīng)銷商了,有金額但是不需要付款,供應(yīng)商的財務(wù)說他們視同銷售處理,經(jīng)銷商不用賬務(wù)處理。這樣合理嗎?
老師,供應(yīng)商給我們提供的商品我們已經(jīng)銷售給客戶,后因為質(zhì)量問題,該設(shè)備退回給供應(yīng)商,但是發(fā)票并不紅沖,請問怎么賬務(wù)處理?法院判決我們收到了之前付給供應(yīng)商的貨款和違約金還有利息,計入什么科目?
老師您好,我司在線上銷售的部分商品有贈送的不同類服務(wù),贈送的服務(wù)線上訂單顯示金額為0,這樣的情況我應(yīng)該將這種行為作為買一送一處理還是視同銷售處理呢?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
他贈送給你們,你們是做什么用?
我們買的商品酒贈送的品鑒酒
品鑒酒是非賣品
那你們也是贈送出去,是這個意思嗎?那別讓他給你開發(fā)票。
開了發(fā)票,你需要做賬務(wù)處理,然后你贈送的也是視同銷售。
他們開了紙質(zhì)票也不寄給我們。
那你的平臺里面有這個發(fā)票信息不是嗎。
也不用付款的。
我知道不用付款,對方贈送給你啊。
是的。我就是從平臺看見的,才問他們財務(wù)的。
你跟他說,要么這個發(fā)票就作廢,你們待會買其他酒的時候,讓他在折扣里面提現(xiàn)。
贈品我們都是正常入庫存,正常消耗,沒有做視同銷售處理。因為是非賣品,都是品鑒用消耗了。
正規(guī)的需要視同銷售,除非你們購入不做賬務(wù)處理,贈送出去也不做賬務(wù)處理。
正常入庫存,賬務(wù)上沒有金額,也沒辦法入賬。
你好,可以做的呀,對方的銷售價格。
借額庫存商品, 進項 貸營業(yè)外收入。
可是他們又開票了。真不知道該如何處理。溝通對方說他們系統(tǒng)沒辦法體現(xiàn)在購買商品的折扣里。
什么原因不能開折扣?
說是系統(tǒng)不能實現(xiàn)。
你能開出折扣來嗎?你教一下他,這些都是借口。