您好,入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),需要繳納印花稅,可以按照不含稅繳納。
老師,我們是汽車銷售公司,老板購(gòu)買了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈(zèng)送客戶,這個(gè)可以作為什么費(fèi)用?招待費(fèi)?還是銷售費(fèi)用?取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫合適?是先入庫(kù)?還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用?
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動(dòng),去采購(gòu)需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點(diǎn),開的也是糕點(diǎn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我入賬可以入銷售費(fèi)用市場(chǎng)拓展費(fèi)嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動(dòng)費(fèi),少入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣子有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:委托加工做的樣品寄給客戶參考選樣產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi):一種是用迅安物流(開票內(nèi)容為運(yùn)輸費(fèi)∽運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物等)另一種是順風(fēng)快遞寄的,開要票內(nèi)容為物流輔助服務(wù)∽收派服務(wù),那我是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)費(fèi),還是入銷售費(fèi)用∽辦公費(fèi)呢還是怎樣??
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi) 那這個(gè)運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
我公司主營(yíng)是飾面板,公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀