您好,入銷售費用-運費,需要繳納印花稅,可以按照不含稅繳納。

老師,我們是汽車銷售公司,老板購買了一批大豆油和大米,準備贈送客戶,這個可以作為什么費用?招待費?還是銷售費用?取得進項稅的可以抵扣嗎?分錄應該怎么寫合適?是先入庫?還是直接全部一次計入費用?
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點,開的也是糕點發(fā)票,請問這個我入賬可以入銷售費用市場拓展費嗎?還是必須要入業(yè)務招待費,因為招待費40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費,少入業(yè)務招待費,這樣子有稅務風險嗎?
老師:委托加工做的樣品寄給客戶參考選樣產(chǎn)生的運費:一種是用迅安物流(開票內(nèi)容為運輸費∽運費(備注欄有起止地,貨物等)另一種是順風快遞寄的,開要票內(nèi)容為物流輔助服務∽收派服務,那我是入銷售費用∽運費,還是入銷售費用∽辦公費呢還是怎樣??
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運費怎么入帳?是入銷售費用∽運輸費還是銷售費用∽招待費?我入了招待費 那這個運費(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
我公司主營是飾面板,公司送客戶的酒產(chǎn)生的運費怎么入帳?是入銷售費用∽運輸費還是銷售費用∽招待費?我入了招待費
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答