您好,對的,這個分錄可以的
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師,您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)付建售樓部鋼結(jié)構(gòu)款5萬元。 借:開發(fā)成本—間接費(fèi) 5萬 貸:應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬 借:應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬 貸:銀行存款—5萬 這樣寫會計分錄對麼?這樣總額就是10萬元了呀,收據(jù)才有5萬的金額
老師請問,我公司小規(guī)模納稅人,收銀行存款5萬,并開普票5萬,但是現(xiàn)在說這5萬要是達(dá)不到對方客戶的要求是要退給客戶的,那這5萬元不做收入,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,但是報稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅是自動通過金稅盤上傳的啊
老師,我們之前賣了個機(jī)器,款項(xiàng)7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入里進(jìn)去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機(jī)器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄???
餐飲個體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店。現(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實(shí)操學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實(shí)際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄
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