小規(guī)模就在應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅科目核算,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
期末 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,月末該怎么處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
老師就是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人,期末應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 印花稅計提分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呀?小規(guī)模開具普票也有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅么?不是只有開具專票才有的嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借:稅金及附加,貸:銀行存款
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅月末沒有交,季度末了才交,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
還有印花稅不需要計提嗎?
不需要計提印花稅,實際交的時候就做賬
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅月末沒有交,季度末了才交,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,不 要的,這種情況 不要的,季度末處理