你好,你這個是不是季度享受優(yōu)惠 不需要交增值稅,那 結(jié)轉(zhuǎn)到借應交稅費 應交增值稅,貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人期末應交增值稅明細余額,是否也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目?
期末 小規(guī)模納稅人的應交稅費—應交增值稅 是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么做
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應交稅費—應交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅,需要這樣嗎
小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅,月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人 應交稅費-應交增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 啊 嘛
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我們開了個普票 怎么做賬
我們租給別人一臺車 開了租賃發(fā)票
借應收 貸主營業(yè)務收入,應交增值稅