你好,法人支付的憑證不用附在后面的
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費,他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下公司購進設(shè)備法人去買了,然后對方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉(zhuǎn)給法人的這個錢報銷的這個錢,然后用這兩筆這個入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對公轉(zhuǎn)給法人報銷款的這個收據(jù)可以嗎?
老師您好,我想問一下,然后你看我這有幾張憑證,一張是公司買茶葉的發(fā)票,一張是公司買打印機的發(fā)票,還有一張是銀行流水,就是公司公戶轉(zhuǎn)給我們法人的這個錢,這個合計數(shù)也就是買這個茶葉和打印機的合計數(shù),相當(dāng)于就是報銷款吧,報銷流水單,還用不用把那個法人微信就是支付給商家買茶葉,然后買那個打印機的那個憑證附到后面呀
老師你好,我想問一下就是我們股東他提前就是預(yù)支了公司3000塊錢從對公戶上從對公戶上轉(zhuǎn)給他3000塊錢,嗯,他就是用于公司這個日常的一些跑業(yè)務(wù)的消費,嗯,然后嗯11月份預(yù)支的,嗯,但是呢,他就是說花了一些錢之后,嗯有有有兩張發(fā)票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到這個3000的那個流水憑證上嘛,就是證明他借了這3000塊錢,然后是為公司去消費了
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
好的老師是不是那個打印機就是辦公費,管理費用辦公費,然后那個買茶葉的費用是不是歸屬于管理費用,業(yè)務(wù)招待費
對這個要是給客人喝的話就記入對,這個要是給客人喝的話就記住了招待費
好的老師,業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,還有打印機的發(fā)票,還有公戶轉(zhuǎn)給法人報銷的這個流水單這三張憑證就可以了嗎?我還用單獨寫一張報銷單嗎?
還是說就是這三張憑證入賬就可以了
你根據(jù)這張三張發(fā)票,還有給法人轉(zhuǎn)賬的回單做附件就可以了
好的老師就是說不用單獨給法人寫一張報銷單是吧?
對,沒錯,這個不需要再單獨寫報銷單了
好的老師,我還想問您一個問題啊,就是我們公司9月整10月整11月整這三個月嗯租了別人的車了,然后我們9月份沒有開,沒有讓這個嗯租給我們公司車的人去稅務(wù)局開發(fā)票,但是呢我們?nèi)胭~了,就是把這個管理費用租賃費入在9月了,然后呢10月份補開了9月份的這張發(fā)票,然后我們就把分錄做了紅沖了
就是10月份的時候,嗯,租給我們車的人已經(jīng)給我們補開了9月份的租賃費發(fā)票,所以10月份這個月產(chǎn)生的這個租賃費發(fā)票他開不了了,只能推到11月,這樣對嗎?
我每個月的租賃費是480不超500,如果說同一個月嗯開兩張發(fā)票的話就超了500了,要交稅的
就是我想問的問題,是那我們10月份就是記賬的時候,還要不要把10月份的這個租賃費先寫進去,我們10月份的發(fā)票還是開不了,得推到11月,就是說10月份它產(chǎn)生的這個租賃費要不要還記到賬里,到下個月再開發(fā)票,這樣就是還得紅沖分錄
你可以繼續(xù)這么做,你這么做的話就能把當(dāng)月的費用記入到當(dāng)月的賬里面,就是等發(fā)票來了的時候把這個紅沖了,再按照發(fā)票入賬就行
好的老師您看就是10月份的時候,嗯,我還是這樣做分錄借管理費用,租賃費480元,貸庫存現(xiàn)金480元,等到11月份的時候把10月份的這個租賃費發(fā)票開了以后,我就再做紅沖分錄,就是借嗯其他應(yīng)付,款借管理費用負(fù)數(shù),然后再做一個分錄就是借管理費用租賃費,貸其他應(yīng)付款就做的這兩組分路紅充對嗎?
對,沒錯兒,是這么做的,最后保持費用金額不變就行
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
嗯,好的,老師問一下就是,嗯,法人開著公司的這個車,他去過高速產(chǎn)能的高速費,我可以歸到管理費用差旅費里嗎?
這個如果他是去外地的話,可以記住的管理費用,差旅費里面
好的老師就是這個嗯過高速費的這個錢,我們通過那個對公,然后直接轉(zhuǎn)給那個公司的股東了,就是有那個轉(zhuǎn)賬憑證,有這個轉(zhuǎn)賬憑證還用寫報銷單嗎?
有這個轉(zhuǎn)賬憑證,還有這個高速費的發(fā)票就可以了
好的意思就是說,嗯,不用那個股東,嗯,那個他用微信轉(zhuǎn)給那個高速口的那個錢的憑證,就是這個不需要了是吧?
對,他付錢的憑證你們不需要只需要這個發(fā)票就行