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老師您好,我想問一下,然后你看我這有幾張憑證,一張是公司買茶葉的發(fā)票,一張是公司買打印機的發(fā)票,還有一張是銀行流水,就是公司公戶轉(zhuǎn)給我們法人的這個錢,這個合計數(shù)也就是買這個茶葉和打印機的合計數(shù),相當(dāng)于就是報銷款吧,報銷流水單,還用不用把那個法人微信就是支付給商家買茶葉,然后買那個打印機的那個憑證附到后面呀

2023-11-08 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 17:41

你好,法人支付的憑證不用附在后面的

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:41

好的老師是不是那個打印機就是辦公費,管理費用辦公費,然后那個買茶葉的費用是不是歸屬于管理費用,業(yè)務(wù)招待費

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:42

對這個要是給客人喝的話就記入對,這個要是給客人喝的話就記住了招待費

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:43

好的老師,業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,還有打印機的發(fā)票,還有公戶轉(zhuǎn)給法人報銷的這個流水單這三張憑證就可以了嗎?我還用單獨寫一張報銷單嗎?

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:43

還是說就是這三張憑證入賬就可以了

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:43

你根據(jù)這張三張發(fā)票,還有給法人轉(zhuǎn)賬的回單做附件就可以了

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:44

好的老師就是說不用單獨給法人寫一張報銷單是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:44

對,沒錯,這個不需要再單獨寫報銷單了

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:45

好的老師,我還想問您一個問題啊,就是我們公司9月整10月整11月整這三個月嗯租了別人的車了,然后我們9月份沒有開,沒有讓這個嗯租給我們公司車的人去稅務(wù)局開發(fā)票,但是呢我們?nèi)胭~了,就是把這個管理費用租賃費入在9月了,然后呢10月份補開了9月份的這張發(fā)票,然后我們就把分錄做了紅沖了

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:46

就是10月份的時候,嗯,租給我們車的人已經(jīng)給我們補開了9月份的租賃費發(fā)票,所以10月份這個月產(chǎn)生的這個租賃費發(fā)票他開不了了,只能推到11月,這樣對嗎?

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:47

我每個月的租賃費是480不超500,如果說同一個月嗯開兩張發(fā)票的話就超了500了,要交稅的

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:48

就是我想問的問題,是那我們10月份就是記賬的時候,還要不要把10月份的這個租賃費先寫進去,我們10月份的發(fā)票還是開不了,得推到11月,就是說10月份它產(chǎn)生的這個租賃費要不要還記到賬里,到下個月再開發(fā)票,這樣就是還得紅沖分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:49

你可以繼續(xù)這么做,你這么做的話就能把當(dāng)月的費用記入到當(dāng)月的賬里面,就是等發(fā)票來了的時候把這個紅沖了,再按照發(fā)票入賬就行

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:54

好的老師您看就是10月份的時候,嗯,我還是這樣做分錄借管理費用,租賃費480元,貸庫存現(xiàn)金480元,等到11月份的時候把10月份的這個租賃費發(fā)票開了以后,我就再做紅沖分錄,就是借嗯其他應(yīng)付,款借管理費用負(fù)數(shù),然后再做一個分錄就是借管理費用租賃費,貸其他應(yīng)付款就做的這兩組分路紅充對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:55

對,沒錯兒,是這么做的,最后保持費用金額不變就行

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:58

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:58

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 17:58

嗯,好的,老師問一下就是,嗯,法人開著公司的這個車,他去過高速產(chǎn)能的高速費,我可以歸到管理費用差旅費里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 17:59

這個如果他是去外地的話,可以記住的管理費用,差旅費里面

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 18:01

好的老師就是這個嗯過高速費的這個錢,我們通過那個對公,然后直接轉(zhuǎn)給那個公司的股東了,就是有那個轉(zhuǎn)賬憑證,有這個轉(zhuǎn)賬憑證還用寫報銷單嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 18:01

有這個轉(zhuǎn)賬憑證,還有這個高速費的發(fā)票就可以了

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快賬用戶7747 追問 2023-11-08 18:03

好的意思就是說,嗯,不用那個股東,嗯,那個他用微信轉(zhuǎn)給那個高速口的那個錢的憑證,就是這個不需要了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 18:06

對,他付錢的憑證你們不需要只需要這個發(fā)票就行

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你好,法人支付的憑證不用附在后面的
2023-11-08
借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2023-12-10
可以的,有這些做附件就行呢
2023-12-10
1.盡量要求對方開具正規(guī)發(fā)票。如果對方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補充協(xié)議,確保合同金額與實際支付金額一致,并要求對方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關(guān)憑據(jù)。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、合同等相關(guān)憑據(jù),以備后續(xù)查驗。 3.報銷時需符合公司規(guī)定。當(dāng)您公司需要對公賬戶上報銷款項給法人時,需要符合公司內(nèi)部的報銷規(guī)定和流程,確保報銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
你好,他拿來的發(fā)票,你需要問一下具體的是什么業(yè)務(wù),然后再看一下如果與車相關(guān)的你們單位賬上與車相關(guān)的有這車嗎?
2022-02-15
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