同學(xué)你好 對的 剩下的就是利潤
我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進項稅要做公共進項稅分攤。那金稅盤技術(shù)維護費280,完整的分錄應(yīng)該怎么做呢? 是不是借:應(yīng)交稅費-公共進項稅280 借:管理費用-280 然后再根據(jù)表格分攤的,假如硬件分250,軟件分30,再做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(軟件)減免稅金30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應(yīng)交稅費--公共進項稅280 是不是這樣的?
請問老師,公司是一般納稅人,有個會計做的賬,可分配凈利潤是用合同價款直接減去增值稅的銷項稅再減去成本費用,再減去企業(yè)所得稅得到,這樣做合理嗎
你好,我們是餐飲住宿行業(yè)一般納稅人,我們有申請增值稅加計抵減,賬務(wù)處理我們財務(wù)經(jīng)理讓我把相關(guān)成本費用有進項票的減少10%然后借方再用一個應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/加計抵減額,繳納的時候就不用再使用其他收益科目,那和正常賬務(wù)處理再繳納增值稅的時候加計抵減額計入其他收益,這兩種處理方法都可以吧?第一種就是比較麻煩了一點
算一個項目的利潤,是不是這樣的:收入是1700萬,減去公司只讓抵扣3%的進項,應(yīng)當(dāng)交的增值稅,再減去附加稅,再減去上交公司預(yù)交的2%,再減管理費1%,再減去實際的人材機費用,剩下是不是就是利潤部分
老師,勞務(wù)公司,有個項目掛靠我方,請問一下,這個項目開票收入減去對方的成本票,用剩余的利潤減去應(yīng)交的稅費和管理費完結(jié)后就是要給對方的錢對嗎?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務(wù)招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
如果公司再在這個最后的結(jié)果上再按企業(yè)所得稅來交的,就是相當(dāng)于我們預(yù)交的2個點再加上剩下的這個是吧
對的 是這個意思的