可通過開紅字發(fā)票信息單方式,若無法開出,說明對方已經抵扣。但不建議這樣操作??芍苯釉儐枌Ψ?/p>
個體戶不小心開出5%專票給對方,對方已認證抵扣了,怎么辦呢?
老師小規(guī)模公司開出的專票,對方已經認證抵扣,現(xiàn)在想退回,那紅字信息表是購買方開吧!
開給對方的發(fā)票對方已認證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
老師,在那能看出給對方開的專票,對方已認證抵扣?
老師,在那能看出給對方開的專票,對方已認證抵扣?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
現(xiàn)在聯(lián)系不上對方
對方已經失聯(lián)了嗎?
不是,那邊財務換人了
業(yè)務方面也無法聯(lián)系到人?
嗯嗯,是的,老師
那就 通過開紅字發(fā)票信息單方式
這樣操作有風險?
是的,若對方沒抵扣,這樣操作了,對方就無法抵扣了。
哦哦,好的
好的,祝你工作順利!