你好,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們自己開紅字發(fā)票。
老師,我們公司的離職人員去年的個(gè)稅匯算清繳沒有做,我應(yīng)該怎么操作???
年收入未超過12萬,但是清算要繳納700多稅,要繳納嗎,
老師,24年9月取得24年4月-25年3月的房租費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)從24年9月份也就是收到發(fā)票的月份才開始攤銷,今年25年4月-26年3月的房租費(fèi)攤銷,從25年4月份也要攤銷,這樣今年就有4個(gè)月是每月攤銷了2次房租費(fèi),這個(gè)要怎么處理呢,謝謝老師解答
老師您好。請(qǐng)問如果有限合伙企業(yè)只是持股有限責(zé)任公司40%的股權(quán),那么如果發(fā)生的債務(wù)GP還需要承擔(dān)無限責(zé)任嗎? 還是說整個(gè)有限合伙企業(yè)只承擔(dān)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的40%?
老師你好,公司租的個(gè)人房子不開票,能做費(fèi)用嗎
老師出售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅是吧
老師,請(qǐng)問銀行貸款的發(fā)票,能開專用發(fā)票嗎
老師您好:在稅務(wù)系統(tǒng)里抵扣勾選界面顯示16張發(fā)票可勾選,實(shí)際點(diǎn)進(jìn)去就15張,并且界面的可抵扣的稅額比我實(shí)際點(diǎn)進(jìn)去是15張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的多20來元;這是為什么呢老師?第一次遇到
想問下老師,關(guān)于證券行業(yè)的賬務(wù)處理稅務(wù)處理有什么特點(diǎn)呢,大致是怎樣的?
2024年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
重新給他開就可以啊。
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
如果對(duì)方不肯退票怎么辦?
已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退票。
哦,就是再給他們開一張正確的發(fā)票給他們就行了,是嗎?
我們作為銷方要怎么才能查得到開給購(gòu)方的專票有沒有認(rèn)證抵扣呢?
哦對(duì)的是的,你們可以開紅字信息表,只要你開完出來了,能審核通過,對(duì)方?jīng)]有勾選認(rèn)證。
小規(guī)?;騻€(gè)體能開5%的稅率的嗎?
小規(guī)模的開不動(dòng)產(chǎn)的,或者是勞務(wù)派遣的可以開5%。
購(gòu)方原紅字發(fā)票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要購(gòu)方一份嗎?
你好 是的需要這么做的。
發(fā)錯(cuò)了,應(yīng)該是購(gòu)方原專票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要給一份購(gòu)買方嗎?
是的是的,需要給對(duì)方的。
個(gè)體專票1%的稅率開成5%的稅率,除了要多交稅對(duì)我們還會(huì)有什么影響嗎?
你好發(fā)票無效,收到發(fā)票的那一方做不了。
但是購(gòu)方也能認(rèn)證抵扣哦!
認(rèn)證只要是一個(gè)專票,這個(gè)單位和稅號(hào)沒有問題的話,就可以勾選,勾選的時(shí)候他看判斷不了這個(gè)是不是真正的發(fā)票,是不是正確的發(fā)票。
那他們報(bào)稅的時(shí)候能抵扣嗎?那誰會(huì)判斷這個(gè)發(fā)票是無效的呢,現(xiàn)在是他們不想開紅字發(fā)票給我們了,覺得是我們這邊開錯(cuò)的,他們那邊又能得高稅額抵扣,所以他們不想開紅字信息表,怎么辦呢?
可以抵扣的 但是不能保證以后稅務(wù)局查到這個(gè),讓他們抵扣不抵扣。
沒認(rèn)證的專票跨月紅沖,但對(duì)方已入賬,需要追回原發(fā)票、給負(fù)數(shù)票給對(duì)方嗎?
你好,需要把發(fā)票收回來,負(fù)數(shù)發(fā)票不給對(duì)方。