學(xué)員朋友您好,合同簽的是含稅價(jià)沒分開的按含稅價(jià),分開了的,按不含稅計(jì)算
印花稅的計(jì)稅依據(jù)包括哪些
報(bào)印花稅的時(shí)候,印花稅的計(jì)稅依據(jù),是根據(jù)報(bào)表的哪個(gè)數(shù)來的
我想問一下,計(jì)提印花稅的時(shí)候是依據(jù)哪些數(shù)據(jù)來計(jì)算印花稅的金額呢?
老師,印花稅申報(bào)已什么為計(jì)稅依據(jù)
申報(bào)印花稅哪些作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)
老師我們是小規(guī)模納稅人,職工食堂發(fā)生的費(fèi)用是否應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)用核算?這個(gè)在新的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的應(yīng)付職工薪酬填寫里面有影響嗎?
老師,我們抖音店鋪收入728589.7,做的無票收入,小規(guī)模納稅人是確認(rèn)721975金額的收入嗎
以前年度的發(fā)票做到今年,怎么做分錄
老師,小規(guī)模開普票月度可以超過10萬嗎?超了10萬是沒有增值稅吧,因?yàn)槭羌径壬陥?bào)
老師,員工出差開的火車發(fā)票和酒店住宿的發(fā)票,可以直接報(bào)銷嗎?
請(qǐng)問印花稅在多少金額內(nèi)可以減半征收嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理取得的收益在企業(yè)所得稅季報(bào)里哪一行體現(xiàn)
前期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,這一期的進(jìn)項(xiàng)足夠多,能抵扣前期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交的稅么
老師好,合并報(bào)表存貨內(nèi)部交易抵消分錄,第一年和第二年抵消分錄是什么關(guān)系,有時(shí)候感覺像是屏棄第一年重新做的,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第二年仍未賣出,有時(shí)候感覺像是從第一年變到第二年需要補(bǔ)充的分錄,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第一年沒賣出去,第二年全部賣出,邏輯關(guān)系不一致的感覺,請(qǐng)勿重復(fù)接單
比如我們客戶是不含稅,進(jìn)賬10萬,要開票現(xiàn)在,額外收11個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問對(duì)方給我多少稅點(diǎn)錢
那工作中該怎么統(tǒng)計(jì)這些數(shù)據(jù)
學(xué)員朋友您好,簽訂的合同逐一列個(gè)清單統(tǒng)計(jì)
可不可以統(tǒng)計(jì)發(fā)票作為申報(bào)印花稅的依據(jù)
而且實(shí)際工作中還有一部分是沒有簽訂合同的
比如零星的采買
實(shí)際履行與合同簽訂有出入的話,以合同約定交印花稅就可
是零星沒有定合同的話,以相應(yīng)的收入單或者送貨單為依據(jù)就納印花稅