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老師,您好,請(qǐng)問下先進(jìn)制造業(yè)兼營(yíng)出口,加計(jì)抵減5%,填寫附表4中,1.本期發(fā)生額是指本期全部進(jìn)項(xiàng)*0.05,2.本期調(diào)減額是指不得加計(jì)抵減稅額*0.05,最后本期可遞減是指1-2,對(duì)嗎?

2023-11-08 10:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-08 10:27

您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈

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快賬用戶7132 追問 2023-11-08 10:43

那我們做賬的時(shí)候要把這部分抵減額記入營(yíng)業(yè)外收入交所得稅,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-11-08 10:44

嗯對(duì)理解的是沒錯(cuò)的

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您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
2023-11-08
根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)增值稅金加計(jì)抵減政策的規(guī)定,如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù),出口對(duì)應(yīng)的不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫,而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。 這是因?yàn)?,根?jù)規(guī)定,出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí),從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此,在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,是為了正確計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2023-12-11
本期發(fā)生額需要填寫,如果你需要繳稅,需要抵扣,再填寫實(shí)際抵扣金額。
2023-10-21
同學(xué)你好 有數(shù)據(jù)就要填寫的 這個(gè)是110
2022-03-02
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
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