學(xué)員朋友您好,我沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能夠在下個(gè)月來票再抵,下個(gè)月可少交
老師,企業(yè)是新成立的,單位就法人自己,一直沒請(qǐng)員工,剛開始業(yè)務(wù)也不好,所以每個(gè)月也沒有計(jì)算工資,其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤,現(xiàn)在因?yàn)橐恢睕]算人員工資,導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅,這種有沒有什么方式可以補(bǔ)救
老師我有一個(gè)問題需要請(qǐng)教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
請(qǐng)教個(gè)問題,就是由于稅務(wù)沒有籌劃好,導(dǎo)致10月份需要繳納25萬的增值稅,這個(gè)有什么方法少繳納一些嗎。進(jìn)項(xiàng)都集中在了11月份里面
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,沒有認(rèn)定高企,公司的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對(duì)公發(fā)工資 申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
新接手一個(gè)兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險(xiǎn)
老師,個(gè)體工商戶需要報(bào)什么稅?個(gè)體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅