您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的哈
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,這月我們處理了一個(gè)固定資產(chǎn),就是報(bào)稅模塊開具其他發(fā)票這個(gè)不含稅銷售金額,在合計(jì)銷售額這塊,需要把處理固定資產(chǎn)的不含稅銷售額減掉嗎
老師好,交增值稅里的銷售額不含稅,您看是不是可以這樣理解。所說的銷售額是主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)。不含稅,是因?yàn)橐欢惲?,所以在征的這個(gè)銷售額不能含稅,要不就重復(fù)了,對(duì)嗎?
老師,這紅圈里的算出來的是不是包含了增值稅的銷售額?這個(gè)是蒙對(duì)的,理解清楚一下比較好[捂臉]好像這樣理解有點(diǎn)不對(duì)應(yīng)該是算出不含增值稅的銷售額來乘以稅率的,但1200/(1+13%)=1356這樣算出來的比含增值稅還要多,這有點(diǎn)不懂了,老師有空了幫忙解釋一下,謝謝老師!
之前工作的代賬公司聽說我會(huì)計(jì)證考過了,突然發(fā)給我一個(gè)涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會(huì)計(jì)證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個(gè)體,做核定征收,但今年有在其他公司申報(bào)工資,那么這種情況開個(gè)體,對(duì)個(gè)體的稅收有什么影響?特別是個(gè)稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎