你好!負(fù)數(shù)現(xiàn)金是外賬還是內(nèi)賬的?
我剛?cè)肼氁患疫\輸公司,做內(nèi)賬會計,一般納稅人,合伙制,一個老板跑業(yè)務(wù),另一個老板管錢,但不做現(xiàn)金賬。己運營大半年了,有一個對公賬戶,有一個私賬,是管錢的老板的名字,她同時兼做付錢,也就是出納。公司規(guī)定這個私賬里的錢也是公司的,不允許個人的錢在里面。只是支付一些沒有票據(jù)的開支,費用之類的款、項,我想問老師,對公賬戶用銀行存款這個科目,那私賬它用什么會計科目呢?
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運輸車,和另一個老板合伙組成一家運輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出?,F(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費7800元和空調(diào)衍理費61380元,進入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關(guān)聯(lián)。現(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,是一般納稅人。2人合伙制,其中一個老板叫海燕兼出納,另一個老板管運輸。海燕老板自己有一個瑞東物資貿(mào)易公司,兩家公司有業(yè)務(wù)往來的。情況是這樣的,去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開了一張專票,購買方是蕪湖融匯化工有限公司,金額是157758元,今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了,再把余額5718.49元打入常鑫運輸公司的公賬,老師,這個業(yè)務(wù)不會做分錄?
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運輸公司。2人合伙,一個是法人,另個是兼做出納,我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營,有個兼職會計,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全?,F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號,出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個人的賬沒有關(guān)系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報需要幾張報表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
內(nèi)賬,我公司的外賬是給代賬公司做的。
你好!應(yīng)該是有兩個可能,一是兼職出納自己墊付了錢,第二是有收款沒有記賬
老板,其實,我的理解是:他們備注的往來,轉(zhuǎn)賬和備用金都是他們投進來的錢。據(jù)我了解她們各占一半。
你好!沒有錢怎么付款?應(yīng)該是有差錯,需要核對一下
5一6月份還沒有開始收款。
你好!那就是有墊付款
墊付的意思,是要還的嗎?
你好!不一定,看看是不是投資款
老師,可以這樣做嗎?她們的錢都算做投入吧。
你好!這需要和老板確定一下,投資款一般是不換的,還要看各自的股份比例
各自占股百分之五十。
哪一個老板投線另一個也應(yīng)該投同樣的錢若果按實收資本的話,所以先找兩個老板確認(rèn)一下,是投資款還是借款
那他之前的賬沒有設(shè)置庫存現(xiàn)金這個科目,之前兼職會計從7月一8月司機費用開支就是負(fù)數(shù),、9月一10月沒有做賬一直空著。
那我怎么交代呢?
你好!如實說就可以,看看有沒有轉(zhuǎn)款單據(jù)沒有給你,你沒有和之前的會計辦理交接嗎
辦理了。出納老板5月一7月注冊95w萬元,往來款924963.4元,總計投入1874963.4元。熊總老板5月一7月注冊679052元,往來款1300978.4元,總計投入1980030.4元。這些數(shù)據(jù)都有單據(jù),金額也對上了。
你好!沒有交接余額嗎?現(xiàn)金余額交接份時候沒有實際盤點嗎?
沒有,交接余額,也沒實際盤點
我是從23年1月開始用庫存現(xiàn)金這個科目做的,沒有期初數(shù)據(jù)
你好!下次記住交接有貨幣資金或存貨的時候需要實際盤點和賬面余額核對,差額你先做其他應(yīng)收款吧