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老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了

2023-08-30 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 10:03

你好!負(fù)數(shù)現(xiàn)金是外賬還是內(nèi)賬的?

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:05

內(nèi)賬,我公司的外賬是給代賬公司做的。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:11

你好!應(yīng)該是有兩個可能,一是兼職出納自己墊付了錢,第二是有收款沒有記賬

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:11

老板,其實,我的理解是:他們備注的往來,轉(zhuǎn)賬和備用金都是他們投進來的錢。據(jù)我了解她們各占一半。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:14

你好!沒有錢怎么付款?應(yīng)該是有差錯,需要核對一下

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:14

5一6月份還沒有開始收款。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:15

你好!那就是有墊付款

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:17

墊付的意思,是要還的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:19

你好!不一定,看看是不是投資款

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:20

老師,可以這樣做嗎?她們的錢都算做投入吧。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:22

你好!這需要和老板確定一下,投資款一般是不換的,還要看各自的股份比例

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:27

各自占股百分之五十。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:31

哪一個老板投線另一個也應(yīng)該投同樣的錢若果按實收資本的話,所以先找兩個老板確認(rèn)一下,是投資款還是借款

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:36

那他之前的賬沒有設(shè)置庫存現(xiàn)金這個科目,之前兼職會計從7月一8月司機費用開支就是負(fù)數(shù),、9月一10月沒有做賬一直空著。

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:36

那我怎么交代呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:41

你好!如實說就可以,看看有沒有轉(zhuǎn)款單據(jù)沒有給你,你沒有和之前的會計辦理交接嗎

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 10:51

辦理了。出納老板5月一7月注冊95w萬元,往來款924963.4元,總計投入1874963.4元。熊總老板5月一7月注冊679052元,往來款1300978.4元,總計投入1980030.4元。這些數(shù)據(jù)都有單據(jù),金額也對上了。

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齊紅老師 解答 2023-08-30 10:58

你好!沒有交接余額嗎?現(xiàn)金余額交接份時候沒有實際盤點嗎?

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 11:00

沒有,交接余額,也沒實際盤點

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快賬用戶8238 追問 2023-08-30 11:01

我是從23年1月開始用庫存現(xiàn)金這個科目做的,沒有期初數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-08-30 11:01

你好!下次記住交接有貨幣資金或存貨的時候需要實際盤點和賬面余額核對,差額你先做其他應(yīng)收款吧

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你好!負(fù)數(shù)現(xiàn)金是外賬還是內(nèi)賬的?
2023-08-30
您好,出納卡資金的來源是哪里?
2024-01-31
你好,這是人家自己出錢,然后再維修的。這錢以后需要還給他嗎?
2023-02-25
你好!這錢以后還還嗎?是墊付還是有車的老板自己承擔(dān)?
2023-02-24
后面兩筆不也是實收資本嗎
2023-08-28
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