可以付款的,但是這個錯誤發(fā)票咱不能稅前扣除。
老師,你好。我們公司向供貨商對公付款,對方寫委托書委托另一家公司代收款,我們把款付到對方委托公司的帳戶上可以嗎?(這樣收款公司與開發(fā)票公司就不致)
你好老師,我們公司在其他公司委托加工了一批方便食品,主料是被委托公司采購的,調(diào)料包是我們自己提供的,這個業(yè)務(wù)對方怎么給我們提供發(fā)票呢?
老師好我們有個供應(yīng)商因為涉及官司目前供應(yīng)商公司的賬戶被凍結(jié)了我們欠對方的錢對方出了一個付款委托單三方蓋章,讓把款付給對方委托的公司可行嗎?我們和第三方公司無任何業(yè)務(wù)往來,要想付這筆款還有其他能規(guī)避風險的方法嗎?
老師,我建筑公司有個混凝土供貨商提供不了發(fā)票。他的給我們其他公司的票。這個公司之前有授權(quán)委托支付款給對方,這樣的可以嗎?
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現(xiàn)在他們開不出票來,我們沒辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,不給他們開發(fā)票,相當于抵消了,當我們替對方運輸這1000方的時候,我是不是可以沖紅之前的成本
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
我們之前也簽份購貨合同呢?
咱就是沒有發(fā)票,咱可以正常入賬,委托付款也行。
委托支付了很多,簽合同的供不了票,想委托支付收款的那家提供發(fā)票的。
那是不可以的,發(fā)票必須是銷售方開的。
對方說后期的貨是有受托支付收款那家供貨的?說再簽個合同的,你看可以嗎?
就重新和開票方簽訂買賣合同。
重新簽收款這家,由這家開票行嗎?有什么問題?
就是開發(fā)票這一家和你們簽訂銷售合同。
就是受收款方不可以是嗎?
開發(fā)票必須和合同的銷售方對應(yīng)上這樣說理解嗎?
關(guān)鍵他們要從新簽合同,說是雙份合同。
請把問題補充完整,雙合同啥意思?
就是說原供貨方合同。受委托收方供貨合同。
那你兩個采購合同呢,這就是不合理了。
不要打擦邊球,對企業(yè)一點好處也沒有。就是你和誰簽訂買賣合同,合同上銷售方就給你開發(fā)票。
好的,謝謝。
不客氣,祝您工作愉快。