這樣流程是對的,你們先開信息表。
請問老師,我們是購貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
我們購買方收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)因金額有誤對方需要重開,我們已經(jīng)開了紅字信息表審核通過了,那這張紅字信息表我們需要蓋發(fā)票專用郵寄給對方嗎?
對方給我們開的專票,我們在1月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方要求發(fā)票作廢,是我們開紅字信息表嗎
老師,對方給我們開增值稅電子專票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,目前需要作廢,現(xiàn)在不通過我們開紅字發(fā)票信息單對方就能開紅字發(fā)票了?
我們開出去發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,對方給我們開過來紅字信息表,我們開局紅字發(fā)票,紅字發(fā)票二三聯(lián)需要給對方嗎?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會經(jīng)費(fèi)支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個科目呢?
那對方現(xiàn)在直接就開出紅字發(fā)票了,我們這邊也填信息表,這樣能行嗎?
我們這邊沒有填紅字信息表
要是開出來要是開出來了,一般問題就不大,咱進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
好的,老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!