借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師,固定資產(chǎn)清理科目有余額,處置收入還沒(méi)有入賬,能否下月在做固定資產(chǎn)清理賬務(wù)?
我是幼兒園的會(huì)計(jì),在固定資產(chǎn)清理時(shí),出現(xiàn)有一部分固定資產(chǎn)沒(méi)有記入固定資產(chǎn),我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么錄呢?
您好,老師,公司進(jìn)入清算注銷(xiāo),公司名下有兩輛小客車(chē)已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下,沒(méi)有轉(zhuǎn)讓收入,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒(méi)有其他收入和費(fèi)用 清理固定資產(chǎn)的時(shí)候我的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計(jì)折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做
老師您好,固定資產(chǎn)清理時(shí),賬面沒(méi)有殘值。 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣(mài)出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?
一個(gè)藥品,供應(yīng)商提供的發(fā)票它的項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)了商品名+批號(hào)+效期,這種發(fā)票可以收嗎
老師,購(gòu)買(mǎi)的工業(yè)氣體鋼瓶,一開(kāi)始我入包裝物了,包裝物有辦法計(jì)提折舊嗎?還是我把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人餐飲公司,掛賬100元,其中50元是招待,50元是主營(yíng)收入,如何賬務(wù)處理
公司應(yīng)收A的款,但A公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,同時(shí)公司欠B的款,B公司也注銷(xiāo)了,A同意把款還回來(lái),那可否直接還給B,公司要憑什么依據(jù)入賬
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒(méi)進(jìn)項(xiàng)了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣(mài)貨給公司嗎?(自己種的,A開(kāi)給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷(xiāo))
老師,第三四五問(wèn),答案也有點(diǎn)兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司有2個(gè)股東,其中一個(gè)股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本,但是沒(méi)有交印花稅,也沒(méi)有什么協(xié)議,一概沒(méi)有,賬上還欠這個(gè)股東4000,請(qǐng)問(wèn)一下,我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個(gè)分錄怎么做
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
折舊攤完了,這個(gè)直接記最后一個(gè)分錄這樣對(duì)嗎
是的,是的, 就是你說(shuō)的這樣的