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請問一下老師,公司有2個股東,其中一個股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時當(dāng)時的會計將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個股東的實繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個股東4000,請問一下,我可以把這個借款轉(zhuǎn)為實收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,

2025-08-07 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-07 19:24

你好,可以的,沒有協(xié)議補充即可,印花稅需要繳納

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 19:28

不是的,你看清楚題目,因為中間的資金復(fù)雜,協(xié)議實在不會寫,寫不明白,印花稅現(xiàn)在繳納還得交滯納金,所以我不想弄,想把他在2022年做的轉(zhuǎn)實收資本紅沖,把實收資本為0,重新轉(zhuǎn)為借款

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:33

那你稅務(wù)已經(jīng)提交報表了,相當(dāng)于已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務(wù)了

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:33

即使紅字沖回,也得繳納印花稅

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 19:35

也就是說我不能直接紅沖咯

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:35

可以紅字沖回,但是有納稅義務(wù)

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 19:37

你的意思是我無論如何處理,把印花稅交了,把滯納金交了,之后我是要紅沖回借款或者補協(xié)議都是合規(guī)的是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:42

是的,你的理解非常正確

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 19:45

那我申報印花稅,稅務(wù)局會讓我提交協(xié)議證明嗎,還是說以后如果查到才需要

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齊紅老師 解答 2025-08-07 19:46

不需要提交證明,補資金賬簿印花稅

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 20:42

請問一下需要交罰款嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-07 20:49

主動補交,沒有罰款,有滯納金

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 20:52

補交了只有直接做 借:主營稅金及附加 貸:銀行存款 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 對嗎,滯納金做納稅調(diào)整,對嗎 ,是不是不需要調(diào)整以前申報的財務(wù)報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-07 21:11

是的,可以不更正以前年度報表

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快賬用戶2922 追問 2025-08-07 21:17

我這樣記賬印花稅對嗎,印花稅不需要計提吧

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齊紅老師 解答 2025-08-07 21:33

賬務(wù)處理。納稅調(diào)增沒問題

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你好,可以的,沒有協(xié)議補充即可,印花稅需要繳納
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稅務(wù)變更財務(wù)報表使用 應(yīng)該用股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)時所屬期的財務(wù)報表,不過稅務(wù)機關(guān)可能也會要求提供最新報表作參考。 印花稅和個稅計算 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目,稅率萬分之五,以 22 萬元轉(zhuǎn)讓價款計算,應(yīng)納稅額為 110 元。 個稅:轉(zhuǎn)讓收入 22 萬元,假設(shè)股權(quán)原值為 0(因抽逃資金暫不認(rèn)可實繳資本),無合理費用,應(yīng)納稅所得額 22 萬元,稅率 20%,應(yīng)納稅額 44000 元。注意抽逃資金違法,可能引發(fā)稅務(wù)調(diào)查和其他法律責(zé)任。
2024-12-17
1、收到股東轉(zhuǎn)過來備注投資款的錢,可以做借:銀存,貸:實收資本,這個在報稅時要交印花稅,要區(qū)別于銷售合同來交; 2、股東轉(zhuǎn)入一定要備注是投資款,才能做到實收資本,不然做到往來款中的
2022-07-23
您好。一般不沖減資本公積,是沖減未分配利潤
2022-03-22
同學(xué)你好 這個直接沖就可以了
2023-08-08
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